內(nèi)部審計最新職責(zé)

    | 新華

    職責(zé)既是對自己職業(yè)的要求,也是對他人的承諾。下面小編給大家提供一些內(nèi)部審計最新職責(zé)參考,希望對大家寫內(nèi)部審計最新職責(zé)有幫助。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇1

    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

    2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;

    3、負(fù)責(zé)配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

    4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;

    5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對風(fēng)險點進(jìn)行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇2

    1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

    2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。

    3、分析、評價集團(tuán)及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

    4、對財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督審計。任職資格:

    1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

    2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

    3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇3

    1負(fù)責(zé)所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

    2負(fù)責(zé)所轄公司財務(wù)管控財務(wù)收支財務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計;

    3審計隊伍組織建設(shè);

    4所轄公司審計整改復(fù)查;

    5負(fù)責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇4

    1、負(fù)責(zé)建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

    2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險和內(nèi)控角度給予建議;

    3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別評估和及時解決;

    4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

    5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇5

    1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計。

    2、獨(dú)立承擔(dān)中型項目的資料匯編及合并工作。

    3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。

    4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

    5、保持與客戶良好的溝通。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇6

    1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴(yán)密審計工作方法;

    2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨(dú)立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

    3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

    4、負(fù)責(zé)公司審計檔案的管理工作;

    5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇7

    1、完善內(nèi)控評估體系;

    2、對公司的工程建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算結(jié)算招投標(biāo)合同評審等工作;

    3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

    4、督促審計結(jié)論和建議的落實;

    5、完成項目的盡職調(diào)查;

    6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇8

    1遵循獨(dú)立審計準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

    2負(fù)責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

    3對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項目預(yù)(概)算決算大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控合同審計招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

    3對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

    4通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

    5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進(jìn)行專項審計

    6定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。

    7實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇9

    1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計工作;

    2、負(fù)責(zé)審計項目的審計計劃編制調(diào)整和執(zhí)行;

    3、對項目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;

    4、對審計風(fēng)險進(jìn)行判斷和控制;

    5、對項目進(jìn)行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進(jìn)行考核;

    6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶關(guān)系;

    7、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。

    8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;

    9、具有5年以上會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;

    10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊完成各項審計工作;;

    11、具備良好的溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;

    12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經(jīng)驗及較強(qiáng)的團(tuán)隊建設(shè)能力;

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇10

    1.協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預(yù)算;

    2.獨(dú)立完成制度財務(wù)成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進(jìn)行通報;

    3.對管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

    4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

    5.對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問題以及責(zé)任人,提出審計建議,確定整改措施;

    6.跟進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;

    7.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇11

    1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

    2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;

    3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    4、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

    5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

    6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);

    7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

    8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

    9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

    10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;

    11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

    12、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

    13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇12

    1、協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;

    2、制定財務(wù)審計工作計劃,編制財務(wù)審計具體方案,獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計項目;

    3、執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序,獨(dú)立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

    4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

    5、有一定的工程審計經(jīng)驗;

    6、其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇13

    根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

    制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

    負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

    對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見

    對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告

    對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

    配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計工作

    完成上級交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇14

    1、審計制度的擬訂、完善和實施;

    2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)

    3、負(fù)責(zé)對外(包括子公司)審計業(yè)務(wù)管理;

    4、負(fù)責(zé)審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇15

    1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

    2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

    3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

    4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

    5.能夠獨(dú)立完成正式審計報告的撰寫工作;

    6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

    7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

    8.擁有團(tuán)隊協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊得以成長。

    9.完成上級主管交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇16

    1根據(jù)集團(tuán)年度計劃,獨(dú)立完成日常審計工作;

    2負(fù)責(zé)擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    3負(fù)責(zé)對公司基本建設(shè)投資重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計檢查;

    4負(fù)責(zé)對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;

    5負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報告;

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇17

    1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

    2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

    3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

    4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計最新職責(zé)篇18

    1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運(yùn)審計等審計項目;

    2)執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

    3)對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

    4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計劃;

    5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

    6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

    7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

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