內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責

    | 新華

    2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

    3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    4、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

    5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

    6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導;

    7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

    8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

    9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

    10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

    11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

    12、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;

    13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇2

    1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

    2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇3

    根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

    制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

    負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

    對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見

    對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告

    對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

    配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)外部審計工作

    完成上級交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇4

    1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;

    2)執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

    3)對審計發(fā)現(xiàn)進行適當?shù)娘L險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

    4)與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達成改善行動計劃;

    5)協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

    6)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的執(zhí)行和落實情況;

    7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇5

    1、負責供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

    2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

    3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負責供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇6

    1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;

    2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;

    3、對接外部審計機構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

    4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇7

    1負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

    2負責所轄公司財務(wù)管控財務(wù)收支財務(wù)核算準確性等的審計;

    3審計隊伍組織建設(shè);

    4所轄公司審計整改復查;

    5負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇8

    1.按照內(nèi)部審計計劃開展內(nèi)部審計工作;

    2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計工作;

    3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

    4.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇9

    1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

    2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

    3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

    4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

    5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

    6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

    7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

    8.擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

    9.完成上級主管交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇10

    1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

    2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

    3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

    4、負責公司審計檔案的管理工作;

    5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇11

    1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

    2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;

    3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;

    4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

    5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇12

    1、IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

    2、能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統(tǒng)審計,數(shù)據(jù)分析等;

    3、對財務(wù)審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

    4、完成對IT風險管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇13

    1、負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

    2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

    3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇14

    1審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;

    2對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

    3分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

    4負責公司工程項目預算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;

    5負責公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;

    6對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇15

    1、完善內(nèi)控評估體系;

    2、對公司的工程建設(shè)行為進行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預算結(jié)算招投標合同評審等工作;

    3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

    4、督促審計結(jié)論和建議的落實;

    5、完成項目的盡職調(diào)查;

    6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇16

    1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

    2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預警;

    3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

    4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;

    5、負責公司內(nèi)控體系建設(shè),對風險點進行評估、預警及應(yīng)對。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇17

    1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。

    2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。

    3、分析、評價集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。

    4、對財務(wù)預算的執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:

    1、大學本科或以上學歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

    2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

    3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。

    內(nèi)部審計相關(guān)崗位職責篇18

    1、協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;

    2、制定財務(wù)審計工作計劃,編制財務(wù)審計具體方案,獨立統(tǒng)籌完成審計項目;

    3、執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

    4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;

    5、有一定的工程審計經(jīng)驗;

    6、其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

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