內(nèi)部審計部門的崗位職責

    | 新華

    2、負責審計項目的審計計劃編制調(diào)整和執(zhí)行;

    3、對項目成員進行調(diào)度和任務分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;

    4、對審計風險進行判斷和控制;

    5、對項目進行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進行考核;

    6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護客戶關(guān)系;

    7、出具審計業(yè)務報告和其他法定業(yè)務報告。

    8、大學本科及以上學歷,具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;

    9、具有5年以上會計師事務所審計工作經(jīng)驗;

    10、能夠獨立或帶領(lǐng)團隊完成各項審計工作;;

    11、具備良好的溝通表達及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔責任;

    12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經(jīng)驗及較強的團隊建設能力;

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇2

    1、審計制度的擬訂、完善和實施;

    2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)

    3、負責對外(包括子公司)審計業(yè)務管理;

    4、負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇3

    1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務經(jīng)濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

    2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇4

    1負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

    2負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;

    3審計隊伍組織建設;

    4所轄公司審計整改復查;

    5負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇5

    1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

    2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

    3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    4、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

    5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

    6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導;

    7、檢查公司財務及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

    8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務審計工作;

    9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

    10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

    11、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

    12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

    13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇6

    1、協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財務收支財務預算財務決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性合法性效益性進行審計和評價;

    2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

    3、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇7

    1、負責整個集團的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計

    2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

    3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務,包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

    4、協(xié)助完善集團內(nèi)控體系

    5、公司交辦的其他事項

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇8

    1、負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

    2、按照年度項目審計計劃,開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

    3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇9

    1根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;

    2負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    3負責對公司基本建設投資重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;

    4負責對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;

    5負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;

    內(nèi)部審計部門的崗位職責篇10

    1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;

    2、參與業(yè)務部門的流程設計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;

    3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;

    4、針對業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;

    5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

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