內部審計職責工作內容

    | 新華

    2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

    3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

    4、負責公司審計檔案的管理工作;

    5、完成領導交辦的其他工作。

    內部審計職責工作內容篇2

    1、審計制度的擬訂、完善和實施;

    2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執行監督)

    3、負責對外(包括子公司)審計業務管理;

    4、負責審計成果的出臺、利用和后續跟蹤審計;

    內部審計職責工作內容篇3

    1、協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;

    2、制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統籌完成審計項目;

    3、執行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

    4、根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

    5、有一定的工程審計經驗;

    6、其他與審計條線內部相關的日常工作;

    內部審計職責工作內容篇4

    1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;

    2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

    3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作

    內部審計職責工作內容篇5

    1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

    2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

    3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

    4.完成領導交辦的其他工作。

    內部審計職責工作內容篇6

    1、負責審計監察工作,對公司治理、資金資產、業務經濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監察,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

    2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監督和評估。

    內部審計職責工作內容篇7

    1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

    2、能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統審計,數據分析等;

    3、對財務審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

    4、完成對IT風險管理控制,內部控制創建或優化的相關工作。

    內部審計職責工作內容篇8

    1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

    2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。

    3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。

    4、對項目進行質量控制,識別,重視并解決發現問題。

    5、保持與客戶良好的溝通。

    內部審計職責工作內容篇9

    1.協助完善內部審計制度和流程,協助制定審計計劃和審計預算;

    2.獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;

    3.對管理人員進行離任任期終結及年度經濟責任審計;

    4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

    5.對審計發現的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;

    6.跟進審計發現問題的整改情況,并實施后續審計;

    7.上級領導交辦的其他任務。

    內部審計職責工作內容篇10

    1審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

    2對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

    3分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

    4負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監督;

    5負責公司基本建設,修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監督;

    6對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯絡,協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告,把關審計質量。

    內部審計職責工作內容篇11

    1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

    2.制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;

    3.能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;

    4.能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

    5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

    6.監督審計發現的后續整改及落實情況;

    7.擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;

    8.擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。

    9.完成上級主管交辦的其他工作。

    內部審計職責工作內容篇12

    1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;

    2、負責審計項目的審計計劃編制調整和執行;

    3、對項目成員進行調度和任務分派,解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題;

    4、對審計風險進行判斷和控制;

    5、對項目進行工時控制和統計,對項目成員進行考核;

    6、與客戶溝通,并協調維護客戶關系;

    7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。

    8、大學本科及以上學歷,具備注冊會計師執業資格;

    9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;

    10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;

    11、具備良好的溝通表達及協調管理能力并勇于承擔責任;

    12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經驗及較強的團隊建設能力;

    內部審計職責工作內容篇13

    1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

    2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

    3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

    4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

    5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

    6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

    7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

    8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

    9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

    10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

    11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

    12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

    13、完成上級領導交辦的其他工作。

    內部審計職責工作內容篇14

    1、完善、優化集團監審制度、流程。

    2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。

    3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。

    4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:

    1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。

    2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。

    3、有相關財務審計類證書者優先考慮。

    內部審計職責工作內容篇15

    1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;

    2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;

    3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;

    4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。

    內部審計職責工作內容篇16

    根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃

    制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

    負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

    對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見

    對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告

    對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

    配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作

    完成上級交辦的其他工作。

    內部審計職責工作內容篇17

    1遵循獨立審計準則,審查監督證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。

    2負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行

    3對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算財務收支及其有關的經濟活動經濟效益建設項目預(概)算決算大額資金采購的招投標,把現場管控合同審計招投標程序納入監管。

    3對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度法規及公司規章制度的執行)的合理健全有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

    4通過對內控體系重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。

    5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

    6定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。

    7實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

    內部審計職責工作內容篇18

    1)組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;

    2)執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;

    3)對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;

    4)與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;

    5)協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;

    6)跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;

    7)執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。

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