內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容

    | 新華

    2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

    3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

    4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

    5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇2

    1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;

    2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)

    3、負(fù)責(zé)對外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;

    4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇3

    1、協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

    2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃,編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案,獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

    3、執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序,獨(dú)立制作審計(jì)底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

    4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;

    5、有一定的工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

    6、其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇4

    1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

    2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

    3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇5

    1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開展內(nèi)部審計(jì)工作;

    2.配合各部門各子分公司開展內(nèi)部審計(jì)工作;

    3.按照上級及相關(guān)部門要求完成日常事務(wù)性工作;

    4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇6

    1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。

    2、對公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評估,維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評估。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇7

    1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見;為客戶提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;

    2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì),IT系統(tǒng)審計(jì),數(shù)據(jù)分析等;

    3、對財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

    4、完成對IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇8

    1、帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì)。

    2、獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的資料匯編及合并工作。

    3、合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。

    4、對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

    5、保持與客戶良好的溝通。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇9

    1.協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,協(xié)助制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

    2.獨(dú)立完成制度財(cái)務(wù)成本招采工程等審計(jì)工作,編制審計(jì)報(bào)告,根據(jù)要求進(jìn)行通報(bào);

    3.對管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

    4.參與年度例行審計(jì)或大型專項(xiàng)審計(jì),根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,具體實(shí)施審計(jì)程序,編制工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告;

    5.對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問題以及責(zé)任人,提出審計(jì)建議,確定整改措施;

    6.跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

    7.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇10

    1審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目,年度報(bào)告,賬本和會(huì)計(jì)報(bào)表;

    2對嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告;

    3分析和評價(jià)審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

    4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),結(jié)算審計(jì),竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過程審計(jì)監(jiān)督;

    5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過程審計(jì)監(jiān)督;

    6對委托外審項(xiàng)目,參與對咨詢公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計(jì)過程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告,把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇11

    1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

    2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

    3.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;

    4.能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

    5.能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;

    6.監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

    7.擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報(bào);

    8.擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識,從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。

    9.完成上級主管交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇12

    1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計(jì)工作;

    2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃編制調(diào)整和執(zhí)行;

    3、對項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;

    4、對審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和控制;

    5、對項(xiàng)目進(jìn)行工時(shí)控制和統(tǒng)計(jì),對項(xiàng)目成員進(jìn)行考核;

    6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶關(guān)系;

    7、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。

    8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;

    9、具有5年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

    10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作;;

    11、具備良好的溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;

    12、熱愛審計(jì)工作,為人正直,具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇13

    1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;

    2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);

    3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

    4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

    5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

    6、編制審計(jì)底稿,出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);

    7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;

    8、配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

    9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

    10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;

    11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

    12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;

    13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇14

    1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

    2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。

    3、分析、評價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

    4、對財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:

    1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

    2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

    3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇15

    1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

    2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

    3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

    4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇16

    根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

    制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書

    負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告

    對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價(jià),完成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見

    對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告

    對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制

    配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

    完成上級交辦的其他工作。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇17

    1遵循獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實(shí)集團(tuán)公司及各子公司公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運(yùn)營,防范未然,維護(hù)公司權(quán)益。

    2負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

    3對公司及控股公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益建設(shè)項(xiàng)目預(yù)(概)算決算大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控合同審計(jì)招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。

    3對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進(jìn)行監(jiān)察審計(jì),對其自我防范和糾正錯(cuò)弊的實(shí)際效果作出評價(jià)。

    4通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)察審計(jì),揭示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

    5建立離任與崗位異動(dòng)審計(jì),對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動(dòng)時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)

    6定期報(bào)告并專項(xiàng)報(bào)告監(jiān)察審計(jì)結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見和管理建議。

    7實(shí)行后續(xù)審計(jì),檢查并報(bào)告整改措施的落實(shí)情況和整改成效。

    內(nèi)部審計(jì)職責(zé)工作內(nèi)容篇18

    1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

    2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

    3)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

    4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

    5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

    6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

    7)執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

    77542 主站蜘蛛池模板: 99偷拍视频精品一区二区| 人妻免费一区二区三区最新| 果冻传媒董小宛一区二区| 精品国产一区二区三区| 久久一区二区明星换脸| 97精品国产福利一区二区三区| 亚洲一区AV无码少妇电影| 精品无码国产一区二区三区AV| 丝袜无码一区二区三区| 日亚毛片免费乱码不卡一区 | 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 一本色道久久综合一区| 国产裸体舞一区二区三区| 亚洲熟女乱色一区二区三区| 精品女同一区二区三区免费站| 国产精品日本一区二区不卡视频| 中文字幕在线视频一区| 人妻少妇精品一区二区三区| 伦理一区二区三区| 亚洲熟女一区二区三区| 国产亚洲一区二区三区在线| 日韩精品成人一区二区三区| 久久婷婷色一区二区三区| 亚洲一区二区成人| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 无码人妻一区二区三区一| 亚洲一区二区三区国产精华液 | 99久久精品国产免看国产一区| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产 | 好吊视频一区二区三区| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 亚洲av成人一区二区三区在线观看| 一区二区三区免费在线视频| 成人区精品一区二区不卡| 亚洲国产精品无码久久一区二区| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 亚洲日韩AV无码一区二区三区人| 日韩一区二区免费视频| 久久国产精品免费一区| 人妻AV一区二区三区精品| 国产欧美色一区二区三区|