內部審計職責工作內容
2、根據年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度
3、獨立完成審計項目的所有業務,包括現場審計﹑溝通協調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協助完善集團內控體系
5、公司交辦的其他事項
內部審計職責工作內容篇2
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設項目工程管理的真實性合法性規范性效益性進行監督檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結果,參與編寫審計報告的相關內容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據審計報告,監督檢查被審計單位的相關業務政策操作流程管理控制的改進和調整,并及時做出合理的評價。
內部審計職責工作內容篇3
根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內部審計職責工作內容篇4
1、協助部門負責人對本公司及下屬各事業部子公司的財務收支財務預算財務決算資產質量和經營績效等有關經濟活動的真實性合法性效益性進行審計和評價;
2、對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進行檢查和監督;
3、完成領導交辦的其他工作。
內部審計職責工作內容篇5
1負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;
3審計隊伍組織建設;
4所轄公司審計整改復查;
5負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
內部審計職責工作內容篇6
1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;
2、負責審計項目的審計計劃編制調整和執行;
3、對項目成員進行調度和任務分派,解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題;
4、對審計風險進行判斷和控制;
5、對項目進行工時控制和統計,對項目成員進行考核;
6、與客戶溝通,并協調維護客戶關系;
7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。
8、大學本科及以上學歷,具備注冊會計師執業資格;
9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;
10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;
11、具備良好的溝通表達及協調管理能力并勇于承擔責任;
12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經驗及較強的團隊建設能力;
內部審計職責工作內容篇7
1)組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2)執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3)對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5)協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6)跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7)執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
內部審計職責工作內容篇8
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
內部審計職責工作內容篇9
1、負責審計監察工作,對公司治理、資金資產、業務經濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監察,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監督和評估。
內部審計職責工作內容篇10
1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;
3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領導交辦的其他工作。
內部審計職責工作內容篇11
1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統審計,數據分析等;
3、對財務審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4、完成對IT風險管理控制,內部控制創建或優化的相關工作。
內部審計職責工作內容篇12
1、完善內控評估體系;
2、對公司的工程建設行為進行監督并加以規范,完成工程預算結算招投標合同評審等工作;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調查;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
內部審計職責工作內容篇13
1根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3負責對公司基本建設投資重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4負責對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;
5負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
內部審計職責工作內容篇14
1遵循獨立審計準則,審查監督證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行
3對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算財務收支及其有關的經濟活動經濟效益建設項目預(概)算決算大額資金采購的招投標,把現場管控合同審計招投標程序納入監管。
3對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度法規及公司規章制度的執行)的合理健全有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4通過對內控體系重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
6定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。
7實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
內部審計職責工作內容篇15
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;
7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;
8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;
9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;
12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領導交辦的其他工作。
內部審計職責工作內容篇16
1.協助完善內部審計制度和流程,協助制定審計計劃和審計預算;
2.獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據要求進行通報;
3.對管理人員進行離任任期終結及年度經濟責任審計;
4.參與年度例行審計或大型專項審計,根據審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
5.對審計發現的問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
6.跟進審計發現問題的整改情況,并實施后續審計;
7.上級領導交辦的其他任務。
內部審計職責工作內容篇17
1、負責實施例行審計工作,對常規業務進行查檢,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業務為主的內部控制審計、各運營環節的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;
3、協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實。
內部審計職責工作內容篇18
1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;
3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作