公司采購人員崗位工作職責10篇
公司采購人員崗位工作職責(精選篇1)
1、嚴格貫徹執行各項物資政策及有關材料管理規定。
2、虛心接受上級主管部門的監督檢查,出現問題及時整改。
3、掌握采購技巧,推薦交貨及時、信譽可靠的供應商合作單位。
4、按計劃、標準、財務規定辦事。采購材料及時跟進,及時辦理財務手續,杜絕誤差。
5、熟悉工程材料的技術特點、性能,在完成采購任務的基礎上,合理的運用“價值工程”理論,提出性價比高的材料及替代品的建議,達到節約資金、降低成本的目的。
6、全面、系統、深入地調查和收集市場物資供應動態,并預測未來市場供應趨勢。
7、積極主動配合項目部相關工作,保證材料按計劃順利進場。
8、負責驗收到場的各種材料品種、規格、材質、數量,收取質量合格證、材料備案證件,做好記錄,經驗證質量合格、數量準確、證件齊全方可辦理入庫手續或投入使用。
9、負責做好臨時急需材料的采購并能配合倉管做好超儲、積壓、積滯材料處理。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇2)
(一)供應商管理作業(含五金、維修及工程、包材、庶務類):
(01)新供貨商開發作業
(02)供貨商考核作業
(03)供貨商實地評鑒及供應商問題點追蹤整改作業
(04)年度合格供貨商管理作業
(二)招標管理作業(含工程及設備、庶務類等):
(01)執行招標作業流程
(02)進行招標供應商搜索
(02)完成招標、決標簽呈的制定
(03)完成請款及異常事務處理
(04)負責招標文件資料歸檔存檔
(三)采購管理作業(含五金、維修、包材、庶務類):
(01)訂單處理作業(SAP系統報價、詢比議價、訂單及發票生成等)
(02)采購到貨追蹤事宜
(03)不合格品退換貨及折讓事宜
(04)供應商貨款結算作業
(05)供應商貨款結算作業及月結付款匯總
(四)包材、庶務類新材料開發作業:
(01)與需求單位澄清新材料規格需求作業
(02)搜尋新產品之材料作業
(03)開發現有材料替代供貨商
(五)報表作業:
(01)功能月報及年度預算編制
(02)廠務周會周報編制與匯總
(03)包材下三/六個資金預估
(六)其他
公司采購人員崗位工作職責(精選篇3)
1、負責原材料,輔料,包材采購,編寫采購計劃,制定采購合同。
2、供應商開發及管理。跟進落實供應商來料不良改善,對供應商進行考察與評估。
3、物料異常問題的及時處理。
4、與供應商對賬、請款安排。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇4)
1、負責組織、制定采購部規章制度,制定并優化采購流程,并監督執行;
2、監督或親自參與大批量訂單的業務洽談,跟進采購賬期洽談進度,檢查合同的執行和落實情況;
3、管理、維護上游甚至下游客戶關系,及時收集、掌握市場信息,積極研究市場需求和變化趨勢, 并進行有效的分析利用,指導采購部開發質量可靠的新品種,跟進新品引進進度,開拓新市場,并引進有競爭力的品種以促進公司銷售,完成經營采購計劃,同時控制采購成本;
4、負責采購計劃審核,制定產品的安全庫存上下限,進行庫存管控,隨時跟蹤庫存情況,并掌控庫存數據走向;保障產品的及時供應,防止斷貨發生;
5、配合倉庫等做好貨物的驗收入庫工作,包括確保來貨資料齊全,數據無誤等;
6、配合銷售部門做好商品銷售分析及毛利分析;
7、做好日常采購計劃,并及時處理采購過程中出現的問題;
8、與上游供應商建立良好的客情關系,及時更新客戶檔案資料,并加強與上游供應商的合作,以期建立長期互利的合作關系;
9、負責部門員工的管理、指導、培訓、培養和考核等工作,作好部門團隊建設工作。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇5)
1、負責供應商的開發、資料收集;
2、與供應商的比價、議價、溝通工作,確保并完善采購制度和采購流程的實施;
3、審核合作供應商的價格、產能、品質和交期,確保合作供應商供貨的穩定性;
4、及時掌握產品市場價格及行情變化,降低采購成本。
5、完成公司領導安排及其他部門需要配合的相關工作。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇6)
1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。
2、準備購貨訂單,征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。
3、根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。
4、分析報價,財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。
5、監控和遵循適用的'法律法規。
6、協商,或者重新商議,并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。
7、監控裝載的貨物保證貨物按時到達,萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的貨物。
8、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務,以確定相應的行動。
9、評價并監控合同的執行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。
10、安排交稅和運費。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇7)
一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。
二、嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可實施。
三、采購物品應做到擇優選擇,物美價廉;時鮮,季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板,信息,供經營部門參考。
四、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃,有步驟地安排好各項事務。
五、嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按"暢銷多進,滯銷不進"的原則,保證充足貨源。
六、各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。
七、嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,受賄,在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。
八、努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪人員要熱情有禮,外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利。
九、嚴格遵守公司的各項規章制度,服從上級領導的分工安排。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇8)
1、嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規,執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律,堅持原則,自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養,自覺抵制不正之風,高效服務。
2、按照主管領導要求,嚴格執行采購計劃。努力鉆研業務,全面進行市場調研,了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律,自覺接受監督,及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網公布,接受使用部門監督。
3、參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購。參加學校政府采購項目的開標現場工作,詳細記錄開標過程和內容,匯總收取并帶回招、投標等有關文件。
4、按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。
5、協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯系,及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作。
6、參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對,確認無誤后送交資產管理員審核辦理入賬,及時辦理財務結算并協同使用部門將“資產標簽”粘貼到儀器設備主體的規范位置上。
7、負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯系與協調工作。
8、完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。
9、遵守學校機關工作行為規范,增強服務意識。認真學習,不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平,圍繞學校教學中心工作,努力做好本職工作。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇9)
1、不斷鉆研采購業務,逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。
2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的采購工作。
3、采購物品,憑采購單,經后勤科長簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問,"貨比三家",本著勤儉辦校,精打細算的原則,對采購的物品要親自過目,保質保量,價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回后,應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。
4、凡購回物品,要及時交有關人員驗收簽字入庫,要手續完備、單據真實、錢物相符。如購回物品規格型號不符,質量低劣,價格偏高,數量過多,均應由采購員負責退換。
5、小件物品盡量自帶,非不得已,不租車送貨。
6、完成領導指派的突擊性,臨時性工作。
7、根據領導審批的采購計劃按時購買商品,保證物資供應。
8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則,保證價廉物美,杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。
9、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員,做到當面交清并有交接手續。
10、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督,共同完成采購工作。
11、定期報帳,做到清單、票據齊全,規范報帳手續。
12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本,以備核查。
公司采購人員崗位工作職責(精選篇10)
1、執行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;
3、執行并完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商,維護與其關系;
5、填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告;
6、完成采購主管安排的其它工作。