審計工作職責案例
3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開展專項調查工作,并提出處理意見;
4、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
5、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。
審計工作職責案例篇2
1、根據公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;
2、參加審計公司經濟業務的預算執行情況,提出相關審計建議;
3、負責公司財務日常監控與審計管理工作;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、參加公司舞弊、瀆職案件調查及審計工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
審計工作職責案例篇3
崗位職責:
1、協助部門經理推動內部審計工作的順利開展;
2、負責各項例行、專項審計工作的實施,重點為電力業務;
3、負責各單位財務收支及其財經活動的真實性、合法性、效益性進行審計監督;
4、負責各省分公司、事業群、事業部等負責人離任審計工作。
任職要求:
1、具備通信行業或電力行業審計相關工作經驗;
2、熟悉通信運營商業務或電力業務,具有敏銳的觀察力和分析能力;
3、具備經營核算基礎能力;
4、具備優秀的溝通及團隊組織協調能力,邏輯思維清晰,執行力佳。
審計工作職責案例篇4
1.向客戶收集和資料審計所需資料和信息;
2.執行和完成項目負責人安排的審計程序等各種工作任務;
3.匯總、整理和編制工作底稿;
4.編制財務報表等各類報表;
5.撰寫審計報告等各類報告;
6.完成項目負責人交辦的其他工作任務。
審計工作職責案例篇5
1、擔當項目組成員,協助項目負責人實施審計準備;
2、按項目負責人分工具體落實、執行審計實施方案;進行內部控制測試,實施審計調查,了解被審計單位的內部控制系統建立和有效運行情況;
3、按項目負責人分工收集充分、適當、相關、有用的審計證據;
4、按分工編制審計工作底稿
5、按照檔案管理的要求歸集、整理、項目審計檔案資料;
審計工作職責案例篇6
1.參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告工作;
2.負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3.完成上級領導交辦的其它工作。
審計工作職責案例篇7
1、每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;
2、核對房價,進行過房租操作;
3、稽核各營業點提交的賬單;
4、審核完單據,做日報表提交給部門領導;
5、每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;
6、核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;
7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;
9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;
10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;
11、定期對網絡現付房進行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。
13、其他臨時工作。
審計工作職責案例篇8
1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;
2、參與制定并持續改進本業務模塊審計工作程序;
3、起草審計項目本業務模塊的實施方案;負責審計項目本業務模塊的具體實施;
4、提交審計報告初稿,提出管理建議;
5、負責本業務模塊非現行監控,定期提交報告;
6、完成部門領導安排的其他工作。
審計工作職責案例篇9
1、負責公司現有資源開發,和客戶簽訂企業掛牌重慶otc服務協議;
2、客戶維護,協助企業掛牌重慶otc掛牌成功;
3、組織實施金融市場、行業和相關監管政策的跟蹤分析工作,及時收集、匯總和上報外部市場信息和產品信息,為業務發展規劃和產品開發計劃的制定提供參考和依據;
審計工作職責案例篇10
1、參與協助監督公司內控制度的健全性、可行性、有效性及執行情況并提出建議;
2、參與協助構建并完善公司監督、審計制度,本部門的檔案管理。
3、參與組織公司的年度審計工作。
4、開展各類專項內部審計、常規內部審計工作,能承擔小型項目帶隊和中型項目主審工作。
5、參與協助對各種違法、違紀事項進行立即處理或限期整改糾正及對相關責任人進行處罰。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
審計工作職責案例篇11
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計工作職責案例篇12
1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;
2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;
3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;
4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,審核其真實性、完整性、準確性,對于發現的問題提出審計意見和建議;
5.其他臨時性工作。
審計工作職責案例篇13
1.負責參與公司內控體系及財務體系的建設和完善,組織健全規范內控體系風險預警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出改進意見;
3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;
4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見并督促落實;
5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。
審計工作職責案例篇14
1、負責公司內部操縱制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作
2、協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作
3、協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展
4、根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價
審計工作職責案例篇15
一、內部審計工作
1、負責協助部門負責人建立健全內部審計相關制度、流程。
2、協助部門負責人組織開展集團財務審計、投資審計、專項審計、審計調查等審計工作。
3、參與對專業平臺主要領導干部開展經濟責任審計;參與配合上級審計部門對本部領導干部進行經濟責任審計。
4、參與撰寫審計報告,督導審計問題整改。
5、負責審計文件的整理立卷工作。
二、內部控制工作
1.負責協助部門負責人完善內部控制體系建設、評價及年度工作方案。
2、協助部門負責人組織開展本部內部控制體系建設及評價,組織內部控制缺陷整改。
3、參與指導專業平臺內部控制體系建設、評價及內部控制缺陷整改工作。
4、負責內部控制體系建設、評價文件的整理立卷。
審計工作職責案例篇16
1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;
2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防范操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;
3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;
4、了解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;
5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;
6、負責業務全流程大數據稽查、分析和管理工作,對多種數據源進行組合分析、挖掘、構建智能化分析模型,監控和預測業績走向;
7、領導交辦的其他任務。
審計工作職責案例篇17
嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;
定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統一管理;
日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;
完成其他相關工作或上級交予的任務。
審計工作職責案例篇18
1.制定內審計劃;
2.獲取審計原始資料;
3.按審計內容分工審計檢查工作;
4.完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5.出具內審報告;
6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7.審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。