倉庫管理制度及規定內容有哪些

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    三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿,及時將出入庫物品價格輸入電腦帳戶,做到帳實相符。對庫中需要補充的物品應及時通知采購人員予以采購。

    四、做好當日進出倉物品的統計,遵照財務審核要求,認真做好每月月末的盤點工作。

    五、加強倉庫的安全管理,做好防火、防盜工作,不得在倉庫內使用明火,檢查庫內是否有無存在安全隱患,如有應及時上報處理,檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞,并及時通知維修和加固。同時做好閑雜人員不得入內的工作。

    六、完善物品領用手續,嚴格控制、加強領用審核,避免造成浪費;加強防鼠、防霉、防潮以及衛生等工作,確保倉庫環境整潔有序。

    七、妥善保管貴重物品,造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須賠償,嚴重的追究其責任,并予以辭退。

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    一、目的

    加強五金倉庫的管理工作,為做到賬物相符,安全儲存,保證公司生產經營活動正常進行,本著節儉使用,杜絕浪費,控制成本的原則特制定本管理規程。

    二、適用范圍

    適用于公司五金倉庫管理。

    三、職責

    五金倉庫管理員:負責五金倉庫房物資的收料、入庫、發料、返庫、儲存、防護工作。各部門領料員:提供齊全的領料手續,正確填寫領料單。

    五金采購員:提供入庫憑證和合格的采購物資。

    四、內容

    五金倉庫管理工作,必須堅持實行“三清、兩齊、一致、四號定位”的原則,樹立防火、防盜、防事故的觀念,保持庫房和物資的整潔衛生。

    1.物資的請購

    1.1通用物資(如日光燈管、剪刀、油漆刷等)由五金倉庫管理員每月15號前做并完成請購手續,因庫房無庫存影響生產五金倉庫管理員負主要責任。

    1.2非通用物資(如貼標機色帶、噴碼機溶劑、油墨等)由物資使用部門自行計劃并完成請購手續。

    1.3設備配件(如氣缸、電磁閥、磁控管等)由維修人員計劃并完成請購手續。

    2.日常管理

    2.1合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規定的報表。

    2.2嚴格按照有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,做到日清月結,確保物資賬目進出及結存數據正確無誤。

    2.3做好各類物資的日常核查工作,每月與財務部一起對五金倉庫進行抽盤。清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發現物資失少或因質量上的問題(如超期、受潮、變質或損壞等)需報廢處理的,必須書面報告公司領導經審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

    2.4定期進行各類存貨的分類,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨編制報表,報送公司領導及有關人員,公司領導及相關人員對各類不良存貨提出處理意見,再按相關處理程序及時加以處理。

    2.5按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放,做到“三清、兩齊、四號定位”。

    2.5.1三清:物資清、數量清、規格標識清。

    2.5.2兩齊:物資擺放整齊、庫房干凈整齊。

    2.5.3四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

    2.6對易腐、易揮發的物資要經常檢查。

    2.7對于發外維修、委托加工的物資,應單獨建立賬本,不得納入采購入庫。舊件、維修件、加工件必須予以分別存放,優先出庫。

    2.8每天打掃庫房內地面衛生,每月打掃一次庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。

    3.入庫管理

    3.1入庫時,五金倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發票等為依據,辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物的現象(須提供合格證、使用說明書(或手冊)或質保書的應隨貨同

    行,一并交予庫管員)。

    3.2入庫時,五金倉庫管理員必須當面查點物資的數量或重量、質量、規格型號等項目。

    3.2.1如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫。

    3.2.2與要求不相符的采購物資不得辦理入庫。

    3.2.3因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,采購員必須通知五金倉庫管理員到現場核對驗收,未能現場核對驗收的物資須設備部負責人簽名確認后方可辦理入庫,否則不得辦理入庫。

    3.3未經辦理入庫手續的`物資一律作待入庫物資處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。

    3.4已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

    3.5對于發外維修、委托加工的物資,入庫時分類開具入庫單,注明維修或加工,辦理入庫時必須憑發票辦理入庫,入庫登記信息類同采購入庫。

    3.6填寫入庫單時,五金倉庫管理員必須清楚注明供應商名稱(須是稅務或工商登記名稱)、采購物資的品名、規格型號、計量單位、數量、金額。

    4.出庫管理

    4.1物資出庫應堅持先進先出的原則,有質量保存期的物資,應按要求作好出庫安排。

    4.2必須憑領料單辦理出庫,任何人不辦理領料手續或手續不齊全不得以任何名義從五金倉庫拿走物資。

    4.3各部門允許指定兩人辦理領料,指定領料員人員名單需報五金倉庫備案,其他人員不得領料。

    4.4領料時,領料員和發料員必須當面清點發放數量。由于領料員當場不清點數量,事后發現數量少了的,由領料員承擔責任。物料領出庫后,保管責任相應由五金倉庫管理員轉移到領用員,出現丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。

    4.5填寫出庫單時,領料員必須清楚注明領料部門名稱、工程名稱、所領物資的品名、規格型號、計量單位、計劃數量,發料員必須清楚注明所領物資的實際數量、金額(不含稅)。

    5.臺賬及報表

    5.1五金倉庫出入庫單據要填寫齊全,內容清晰,不得涂改。

    5.2入庫單據第一聯提交財務,第二聯五金倉庫保存,出庫單據財務聯提交財務,領料聯提交領料單位,存根聯保存。

    5.3五金倉庫的出入庫單據均不得撕毀,須裝訂成冊定期存檔。

    5.4根據出入庫單據登記手工賬本和錄入系統,加強復核,避免誤登記。

    5.5每月25日根據出庫單據編制庫房出庫報表,必須交與部部門負責人和公司領導審后才能提交財務。

    5.6因生產急需或其他原因未能形成出入庫的物資,物資使用部門必須及時補辦領料手續,如一天之內未補辦,五金倉庫管理員有權拒絕繼續發放五金倉庫物資給該部門。

    6.庫房的保衛和消防工作

    6.1加強五金倉庫進入人員的管理,領料員及外來人員非五金倉庫管理員陪同下不得進入庫房。

    6.2各種憑證、賬冊、統計資料等,必須按規定歸檔封存,不得失密或散失。

    6.3每次離崗時必須鎖好門窗,每天下班前必須切斷電源,鎖好門窗,做好防盜工作。

    6.4每天上班前檢查庫房,如有異樣,應保護好現場并及時向設備部和安委會報告。

    6.5嚴禁攜帶明火進庫,庫房內及周圍嚴禁吸煙,易燃、易爆物資要單獨存放。

    五、相關文件及編碼

    《備品、配件、五金材料管理規程》《備品、配件、五金材料報廢申請表》

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    1.目的:

    為了保證公司的物資財產的入庫、倉儲、出庫的正常控制和有序管理,特制訂本規定。

    2.適用范圍

    適用于本公司所有倉庫的管理。

    3.倉庫管理任務:

    保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,收發迅速,面向生產,服務周到,合理設置庫存,合理運用倉庫空間,加速資金周轉降低費用,

    4.物資驗收入庫:

    4.1生產用原料,外購,外協件,憑檢驗合格的《外協件物資請檢單》方可入庫。注:供應商送貨車或者公司提貨車(自提貨物)到廠區后,應及時將《送貨單》呈交相關倉管員,由倉管員安排在指定的待檢區。貨卸至指定待驗區后,倉管員及時掛待驗標識(尤其注意同種物料是多家供應商供給的,必須做好標示及分開放置),并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標識填寫是否明確、規范(合格標識資料至少包括采購單號、品名、規格、數量、日期),標識不規范的要求供應商∶重新填寫,供應商不配合或自提貨物由倉管員通知相應采購員處理。

    4.2工、量、具、設備備品、其他易耗品,憑批準的請購單,購貨發票入庫。

    4.3物資入庫,倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續,核對清點物資名稱、規格型號、數量是否一致后,辦理入庫手續,入庫單各欄應填寫清楚。

    4.4無《外協件物資請檢單》,無批準的請購單,無發票、數量、規格型號、事物與發票不符的倉管員應拒絕入庫。

    4.5各倉入庫后單據及時交統計(ERP錄入員)做賬。

    5.貨物儲存管理:

    5.1物資的儲存保管,原則上應當按物資的、屬性、特點、用途、類別等設置,劃分區域。較重物資要落地堆放(放置在棧板上);小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放,上架的物料應分類放置定位。

    5.2物資堆放原則:重物堆放層數最高不超過4層,成品可根據實際情景碼放,必須做到過目見數,檢點方便、成行成列、清潔齊整,做到帳卡物一至。

    5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設備、容器和工、量、具等負有經濟職責和法律職責。做到人各有責,物個有主,事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧,倉管員應及時報告倉庫主管,分析原因,查明職責,按規定辦理報批手續。未經允許一律不準擅自處理,倉管員不得采取發生贏時多送,虧時扣克的違紀做法。

    5.4倉管員應掌握物資的自然屬性、儲存和保管的常識,加強保管措施,不使公司物資受到損失。同類物資堆放,要先進先出,發貨方便,空地上要有回旋余地。

    5.5倉庫嚴格遵守保衛制度,嚴禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴禁煙火,倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識。

    5.6倉管員應按規定定期盤點倉庫的物資。

    6.物資的出庫:

    6.1各倉按推陳出新、先進先出,規定供應、節儉用料的原則。發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減料的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失,倉管員要承擔職責。

    6.2機輔料的領用憑部門主管審批后的領料單發料。

    6.3未辦理領用手續或手續不符和要求倉管員拒絕發料,發料時與交接人辦理好手續,當面點清數量,防止差錯出門。

    6.4外協物資轉運、調撥每一次都必須有部門主管簽發的單據(出庫單、物資調撥單或委外加工單),無單據或審批不符的不予以出廠。

    6.5倉管員記賬要字跡清晰,及時上報單據。

    7.產成品出庫、發運:

    7.1成品的出庫,憑業務簽批的〈成品出庫單〉發貨。

    7.2倉管員依據出庫清單仔細核對產品,確定訂單與實物相對應。

    7.3做好發貨記錄:單據記錄,影像記錄,明確到達地點,時效。

    7.4單據及時上交相應部門(業務、統計)。

    8.車間退料及半成品、成品入庫作業:

    8.1已領至生產車間的物料,因訂單的取消或更改、工程計劃的變更或其他原因需退貨,車間應填制退料單(注明計劃單號),經品質檢驗合格后并在單據上簽字方可入庫,下次領用時優先適用。

    8.2半成品、成品入庫應有生產車間開具半成品、成品入庫單,經主管審核,品質判定合格簽認后倉管員點數方可入庫。

    9.倉庫要堅持整齊、整潔、清理、清掃,安全的習慣!

    10.倉管員調動工作,要辦理好移交手續,理出清單、清點數目,雙方簽字,部門主管審核批準。

    11.本制度由生產部負責解釋,修改時亦同。

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    第一章倉庫管理規定

    為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

    1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

    2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

    3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

    4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

    5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

    6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

    7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

    8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

    9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

    10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

    11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

    12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

    13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。

    14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

    15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

    16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

    17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。

    18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

    第二章倉庫管理作業流程

    1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

    2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

    3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

    4、采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

    5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

    6、材料進倉時,倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

    第三章倉管員工作職責

    1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

    2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

    3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

    4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

    5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

    6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

    7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口 交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。

    8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

    9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

    10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

    11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

    12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

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    1、目的:為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。

    2、范圍:針對物流部倉庫和理貨區。

    3、內容:

    1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

    2、嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

    3、非本公司員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

    4、非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意后,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區后,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。

    5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。

    6、服從上級的工作安排,并按時保質保量完成上級交待的任務。

    7、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。

    8、規范倉庫貨物管理。

    9、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項,以及貨品配置、性能和一些故障及排除方法。

    11、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

    12、貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌、型號、規格、色號等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。

    13、同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

    14、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫、濕度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。

    15、保證倉庫環境衛生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作,并學會使用滅火器等工具,每天下班前必須檢查各種電器電源、門、窗、等安全情況。

    16、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況,每天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。

    17、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

    18、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由主管保管,不得轉借、轉交他人保管和使用,更不得隨意配制。

    19、嚴格執行貨物進出倉庫規程。

    20、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。

    21、倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在入庫單上簽字確認。

    22、倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

    23、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

    倉庫主管職責

    1.負責倉庫整體工作事務及工作日常管理,協調部門與各職能部門之間的工作。

    2.負責制定和修訂倉庫收發貨、作業流程等管理制度,完善倉庫管理的各項流程和標準;建立規范、完整的物流倉儲操作報表,及時反饋倉儲操作;

    3.庫房的合理化布局和管理,合理規劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式,倉位調整;負責制定各倉庫儲位的規劃、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準;

    4.制定倉庫工作計劃;制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路,帶領督促員工完成目標任務,

    5.負責分配倉庫員工工作及日常工作監督;充分調動和帶領倉庫工作人員完成日常工作,做到高效、準確、有序;、負責對倉庫運營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進行統計、分析、改進。

    6.負責對倉庫進、出庫,庫存等操作進行審核與監督對各項工作制度的執行情況進行跟蹤,簽收貨倉各級文件和單據;

    7.及時地反映倉庫的庫存狀況,確保庫房帳、卡、物數量一致;確保庫存數據的正確性。數據統計分析能力;完成業務數據的整理和分析;

    8.審訂和修改貨倉的工作規定和工作績效;檢查和審核貨倉各級員工的工作進度和工作績效;

    9.監督各項管理制度的執行,制訂質量改善計劃,

    10.負責倉庫的貨物、人員安全及防護,進行安全評估,不斷改善庫存管理安全,確保倉儲物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設施的維護,指導倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時地定期回顧并匯報倉庫的安全及運行狀況,采取預防措施,

    11.組織倉庫日常盤點。報表賬目實物之相符;定期組織實物盤存,做到帳實相符、帳卡相符。出具盤存及分析報告。

    12.建立安全庫存機制,進行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本;

    13.能夠按照成本會計的要求提供物料消耗情況并進行有效控制;

    14.督促各分倉對各類報表的準時上呈及監督。負責加強報表填寫準確性和分析管理,參考分析結果提出改進建議并組織落實;物料數據管理和統計,

    15.負責督促及時評估和處理不良物料及呆滯物料;

    16.倉庫人員工作指導、業務知識培訓和考核,不斷改善工作效率和工作質量;

    17.負責落實執行品質安全政策的要求,確保ISO9001得到有效實施

    18.按時按質地完成上級交辦的工作任務。

    19.負責庫存盤點缺損率;收貨及時率;發貨及時率;收發貨準確率;單據完整率。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇6

    一、目的

    通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

    二、適用范圍

    倉庫的所用工作人員

    三、職責

    1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,提高倉庫人員行為規范及工作效率。

    2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

    3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。

    4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

    5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

    四、倉儲管理規定

    1、材料收貨及入庫

    1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

    2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

    3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

    4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單,否則拒絕收貨。

    5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

    6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

    7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

    8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

    9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

    10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

    2、材料出庫

    1)工程科領料需嚴格按照“發料(出庫)”的流程進行操作。

    2)搶修中心倉庫的材料調用依據是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”,并由材料科負責人簽名確認,(除搶修特殊情況外,由材料科主管領導或工程科主管領導同意)倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

    3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

    4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料出庫。

    3、退廠材料的處理

    1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科,并由材料科給予處理意見確認后,可暫放倉庫,待采購人員把材料退與供應商。

    2)對于不良材料不可辦理出入庫手續。

    材料報廢

    1)發現倉庫庫存材料不良時及時通知和協助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

    五、材料管理

    材料的品質維護:材料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

    1)定期檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

    2)保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

    3)貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到材料科。每月的單據由其分類保管好,原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

    六、貨物的盤點

    1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

    2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

    3)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

    4)盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

    七、倉庫的安全、衛生管理

    1)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

    2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃,倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

    3)倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

    4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

    5)倉庫內需要高空作業時(如吊車、叉車)做好安全防范。

    八、倉庫人員的工作態度及作風

    1)倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

    2)倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

    3)對于上級下達的任務要按時按質完成。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇7

    倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的,例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

    一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

    1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

    2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

    3、庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

    a)未經總經理或部門主管批準的采購。

    b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

    c)與要求不貼合的采購物資。

    4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

    二、物資保管倉庫管理制度

    1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

    a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

    b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

    c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

    2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

    3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

    三、物資的領發倉庫管理制度

    1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

    2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

    3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

    4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

    5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

    四、物資退庫倉庫管理制度

    1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

    2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇8

    一、目的:

    對物資部庫房進行規范管理。

    二、適用范圍:

    適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。

    三、職責:

    1、倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的標識,貯存和保護、入庫和出庫控制;

    2、倉庫保管人員根據每天的出入庫情況,做好帳目統計工作,要求做到帳、卡、物一致,并保證日清、月結;

    3、倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統計表,供公司管理層決定下月采購計劃使用;

    4、倉庫員工崗位調動的,由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作;

    5、倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長,辭職時必須辦理好相關移交手續及物品的清點工作才可離崗。

    四、管理要求:

    必須做到提前三十分鐘上班,上班期間不得擅自離開崗位;

    1、入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續,庫管員應對合格物品登記上帳,利用已有標識或新加標識等,標明物品規格型號、名稱與數量,做到帳、卡、物一致;

    2、所貯存物品按規格型號分區域放置,合理有序,防止損壞,對特殊材料加以特殊標識,提供必要的環境條件和防失措失;

    3、倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況,在產品的貯存期超過三個月以上的,應檢查產品質量情況,采取必要的糾正和預防措施,并及時與相關部門聯系,進行重新檢驗;

    4、發出:產品由部門統一發出使用計劃,倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作,核對交付物品規格型號、名稱、數量、交付單位,并認真做好記錄,做到帳、物、卡一致;

    5、管理:倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入,其他公司員工或外來人員,未經上級領導允許不得隨便進行倉庫;

    6、庫管員在收、發物資過程中必須堅持原則,以公司利益為核心,嚴禁發生對送、領物資人員吃、拿、卡、要現象發生。

    五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排

    認真完成上級主管交給的各項工作任務,對不嚴格按本制度執行或執行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇9

    為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

    一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

    1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

    2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

    3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

    (1)未經總經理或部門主管批準的采購。

    (2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

    (3)與要求不符合的采購物資。

    4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填;入庫單;。

    二、物資保管倉庫管理制度

    1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到;二齊、三清、四號定位;。

    (1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

    (2)三清:材料清、數量清、規格標識清。

    (3)四號定位:按區、按列、按架、按位定位。

    2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正。

    3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

    三、物資的領發倉庫管理制度

    1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

    2、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。

    3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

    4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

    5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人員和總經理簽字。

    四、物資退庫管理制度

    1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

    2、廢品物資退庫,庫管員根據;廢品損失報告單;進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

    五、物資貯存與防護

    1、物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

    2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

    3、倉庫做到__、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、__。

    4、有色金屬上貨架,保持__,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

    5、做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

    6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質檢部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志不合格品識移交廢品庫。并作好記錄。

    7、對于長期庫存在電腦帳及手工帳中做好標記并及時及通知財務部。

    8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入賬。

    9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

    六、應急情況處理

    1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時采取相應的措施。

    2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

    七、庫房管理規定

    1、公司各類庫房由指定專人負責。

    2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

    3、庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

    4、嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

    5、嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

    6、庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續。

    7、每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

    8、嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

    9、庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

    10、庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

    11、因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

    風險提示:

    企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據,是公司內部的法律,但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力,只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

    勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證,所以企業制定和完善相關規章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據,以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的&39;后果。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇10

    一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

    1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

    2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

    3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

    a)未經總經理或部門主管批準的采購。

    b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

    c)與要求不符合的采購物資。

    4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

    二、物資保管倉庫管理制度

    1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

    a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

    b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

    c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

    2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正

    3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

    三、物資的領發倉庫管理制度

    1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

    2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

    3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交采購人員及時采購。

    4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

    5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經理簽字。

    四、物資退庫倉庫管理制度

    1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續。

    2、廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇11

    1、目的

    為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

    2、倉庫的分類:

    公司的倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

    3、物品驗收:

    (1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

    ①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

    ②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

    ③對進庫品已損壞的不驗收;

    ④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體情況而定。

    (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

    4、入庫存放:

    (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

    (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

    (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

    (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

    5、保管與抽查:

    (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

    (2)抽查:

    ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

    ②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

    (3)對即將過期物品應該及時檢查清理。

    6、物品出庫:

    (1)領用物品計劃或報告:

    ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

    ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

    (2)發貨與出庫

    ①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;

    ②領料員要填好出庫單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

    ③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

    ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

    7、盤點:

    (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

    (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

    (3)盤點期間停止發貨。

    8、建立檔案制度:

    倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇12

    一、材料入庫流程:

    供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統計數量→分類匯總入庫數量,填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬

    注意事項:

    1、(僅有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質檢不合格的材料必須拒絕入庫;)

    2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。

    當名稱、規格、口味有一項不符時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。

    對于卷材和托合,當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。

    對于箱皮,當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。

    3、材料入庫數量,必須根據實際計量結果驗收,嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重,能點數量的點數,能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當進貨量較大時可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%

    4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯,第一聯送達牛冬霞;第二聯送達主管會計;第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一齊)送達采購主管;第四聯倉庫存根,保管員用于記賬、備查。

    5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應安排在白天進行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車入庫工作。

    二、材料出庫流程:

    車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認,材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每一天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

    注意事項:

    1、必須按出庫流程的先后順序__作,異常是必須先制單、簽名,后發料。

    2、異常強調:保管員發料時,必須在現場稱重或點數。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料;②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單;

    3、“領料單”一式三聯,第一聯送達財務部;第二聯倉庫留存記賬;第三聯生產班組存

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇13

    第一節:電商倉庫發貨基本條例

    一、總則

    1.為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫管理合理化,特制定本制度。

    2.本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規定,可修改,添加建議。

    二、管理原則和體制

    1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證,出入庫登記,“三位一體”,分劃具體的工作。

    2.倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要,不缺貨斷貨,發現庫存不多時及時通知掌柜補貨。

    3.倉庫內按原先貨架的歸類擺放,不得隨意,要保持倉庫的統一性。

    4.根據公司營業時間,制定倉庫入、出庫具體工作時間。

    三、入庫

    1.所有貨物入庫前,需檢驗后才可入庫。查處不合格,采取退貨,或返廠。

    2.辦理入庫登記時,對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的,應通知廠家貨采購處理。

    3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,登記。

    4.對于日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨后及時作登記,并對退貨進行檢驗,及時反饋給客服,以便及時處理退貨及退款問題。

    四、發貨

    1.發貨前,對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類,并對所發數量和款式進行登記。

    2.注意快遞面單上所需的物品,(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸,有無備注,有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發貨。

    3.打包發貨時要仔細的觀察,留心每一個細節,(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象),檢查無誤后,才可發出。

    4.打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全,包裹包扎是否嚴實,確認后,無誤后才可發貨。

    5.發貨員在檢查貨物時,發現問題,應及時處理,不能修復的,及時上報,有問題的貨物應分出獨立存放。

    6.補發單需單獨開具補發單表給打單人員,快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。

    五、貨物保管

    1.按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。

    2.倉庫貨架物品堆放整齊,分類清楚;

    3.貨架上要表明分區及編號,需標示醒目、便于盤存和提取。(如現在使用的,在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號,貼在貨架1/2處)

    4.盤點庫存時,先按類求出它的總數,再與各類實物對應,最后登記,入庫。

    5.對次品統一放置,形成“實體庫”,破損嚴重的記“壞件庫”。

    6.地面不得存放貨物,以防貨物的變質,造成不必要的損失,同時影響倉庫的面貌。

    7.保持倉庫衛生整潔,定期檢查(每天一掃,星期五大掃)。

    六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

    1、按班做好交接工作,要實事求是。

    2、發貨員做好舊貨先出,補充貨后出。新貨入庫前,先檢查,后登記,編新號,方可入庫。

    第二節:電商發貨流程

    ①打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號

    打印好快遞單和發貨單后,打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單),以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。

    ②揀貨

    揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨,揀好貨后將發貨單、快遞單和貨品放在一起

    ③貨品校驗

    揀貨完成后對貨品和快遞單及發貨單進行核對。

    ④包裝封箱

    校驗完成后,取出包裝盒,將貨品和發貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒,貼上快遞單,并貼上膠帶封條。打包完成。

    ⑤發貨確認

    上述工作完成后,快遞取走包裹,保留好底單,發貨完成

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇14

    1.物資入庫

    (1)物資入庫時,保管員必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數量關,經檢驗質量合格、數量無誤后,方能辦理入庫手續。

    (2)物資入庫,應先進入待驗區,未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區,更不準投入使用。

    (3)材料驗收合格后,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清楚。

    (4)不合格品,應隔離堆放,嚴禁使用。如保管員工作不認真,導致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影響應由保管員全權負責。

    (5)托收而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

    (6)各部門的余料入庫,倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單,注明某部門的退料。

    2.物資的儲存保管

    (1)物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,使用量大且頻繁的貨物應就近擺放,使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

    (2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根據貨物特點,推行五五堆放,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,擺放整齊。

    (3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責,物各有主,事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

    (4)保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

    (5)保管物資,未經部門領導的同意,一律不準擅自借出。

    (6)倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

    3.物資出庫

    (1)所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

    (2)物資出庫堅持一盤底,二核對,三出庫,四減數的原則。對貪圖方便,違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

    (3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途,領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃,屬限額供料的材料應符合限額供料制度,屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續,不得發料。

    (4)發料必須與領料人辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

    (5)對于部門領料,屬部門定員領料,必須是固定崗位人員領取。其他部門領料,必須由部門的領導簽字才可發料,否則,造成物料損失,由管理員承擔經濟責任。

    (6)對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。

    4.其他有關事項

    (1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創“五好”倉庫的開展。

    (2)允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

    (3)記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

    (4)保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,注明情況,雙方簽字,需領導見證,雙方各執一份,報人事部存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給予紀律處分。

    (5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇15

    1、學校行政倉庫實行專人專管制,負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

    2、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓等保管措施,如因保管不善,損壞物品一律照價賠償。

    3、對倉庫物品要做到日結月清,每月將“倉庫物品盤存表”一式二份,一份自留,一份交總務處,并隨時接受總務處對物品抽查盤點。

    4、對學校所購所有物品,一律先入庫后領用制度。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致,對不能入庫的大型物品,要到現場察看驗收,方可辦入庫手續。

    5、領物人必須憑主管部門簽發的領物申請單方可發貨。

    6、因現代教育的需求,對確需淘汰或報廢的物品,需先向主管部門提出申請,由主管部門與保管人核查后報校長室同意,方可消帳。

    7、對領物人要熱情服務,不得擅自離崗。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇16

    1、物品驗收:

    (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

    ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

    ③對購進的物品已損壞的不驗收

    (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

    3.入庫存放:

    (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

    (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

    (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

    (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

    4.保管與抽查:

    (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

    (2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

    5.領發物資:

    (1)領用物品計劃或報告:

    ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

    ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

    (2)發貨與領貨:

    ①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

    ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

    ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

    ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

    (3)貨物計價:

    ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

    6.盤點:

    (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

    (3)盤點期間停止發貨。

    7.記賬:

    (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

    (2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

    (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

    (4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

    (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

    (6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

    (7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

    (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

    (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

    (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

    (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

    8.建立檔案制度

    (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

    (2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇17

    目的:通過制定倉庫作業規定指導和規范倉庫人員日常工作,完善配送服務,做到萬無一失

    范圍:庫管人員

    (一)物品的收貨及入庫

    1、采購將采購訂單給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物檢查放到倉庫內部。

    2、收貨時需要求采購人員給到采購訂單,沒有時需要追查,直到拿到單據為止。

    3、所有產品確認前由采購對產品進行正確標示。所有產品確認必須倉庫人員和采購共同確認。特別是新產品尤其需要共同確認。

    4、客服借料后如發現貼錯條碼應及時反饋,倉庫予以更正。

    5、倉庫與采購共同確認采購訂單數量時,如發現如采購訂單上的數量不符,采購需要簽字確認,由采購聯絡處理數量問題。

    6、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在小時內進行整理歸位。

    7、原則上當天收貨的產品需要當天處理完畢并進行采購訂單入庫信息的統計,點數入庫。

    新產品需要用樣品拍照、制作標簽等,并要及時做相應的宣傳推出工作。

    8、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個采購訂單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。

    9、入庫物料需要擺放至指定儲位,物料盒放不下時可以放在箱子里,箱子不能放在超過__米遠的地方。

    10、所有產品外箱上需要有物料標示。

    (二)物品的出庫

    備貨

    1、無特殊情況當天的銷售數據必須當天點之前生成出庫申請單安排配貨以及發貨。如估計銷售量在(某大數量)時要提前生成出庫申請單。

    2、出庫須有“出庫”并且經過財務簽字或特殊情況批準后確認方可出庫。

    3、配貨時須按照“出庫申請書”的內容配發貨物,并核對“出庫申請書”總數量,酒的背標、吊牌,是否正確無誤,附屬產品數量是否準確無誤

    包裝前商品確認

    需要按“出庫申請書”要求在貨物進行包裝前檢查物品是否有取貨錯誤及其他錯誤(訂貨數量、種類、背標、吊牌的核準)。

    包裝過程

    1、包裝人員在包裝產品前需要檢查宣傳單數量、紙袋數量、其他包裝材料是否正確,根據取貨單的要求對產品進行包裝和不要遺漏產品。并保證所發的貨物干凈整潔。

    2、包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。

    3、包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

    4、在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理,避免壓壞產品。

    5、在審核發貨統計表格時發現問題及時處理,保證發貨所有環節萬無一失。

    發貨

    發貨時,一定要嚴格審核領用手續是否齊全,并要嚴格驗證審批人的簽名式樣,對于手續欠妥者,一律拒發;

    客戶退料或補發

    內部領料需要部門主管簽字,總經理簽字方可發貨。

    管理

    1.按時上下班,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑現象,發現情況及時向上級匯報,下班時應檢查門窗是否鎖好,所有開關是否關好。

    2.注意庫房的衛生問題,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無損;

    3.考量物料區域擺放是否合理,并做合理擺放和規劃。

    4.倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

    5.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進行賠償。

    6.倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。

    7.倉庫應采取門禁管理,非倉管人員應在獲得批準的情況下方可進入。

    盤點

    1.每個月應該同財務進行一次盤點

    2.做好所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計月底倉庫盤點工作,及時結出月末庫存數報財務主管審查核對,做好各種單據報表的歸檔管理工作;

    3.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

    4.盤點時需保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假、虛報數據、盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數據潦草、書寫錯誤、丟失盤點表等根據情況追查相關責任。盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

    安全

    1.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發現一例立即報告處理。

    2.每天檢查倉庫的室溫,應保持在20攝氏度一下,若超出20度,應及時反饋上級。

    3.離開庫房時關閉空調,電扇、電燈,安全用電。

    4.發現庫存商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

    關于庫房:

    一定記得有簽字或特殊情況下批準的出庫單才能出庫,配貨時仔細檢查酒標、吊牌、手提帶、酒的種類、附屬產品的種類以及數量,并保證所發的貨物干凈整潔。

    一定記得每日必須登記出庫單和入庫單、庫存,才算做一天工作的完結。

    一定記得每日的出庫清單和庫存報給財務。

    一定記得每周查看紅酒酒標和吊牌的數量,及時安排做標,并跟進~用新標前仔細核查~(安全用標標準,最低保證__個標,低于__個時應及時通知相關人員訂購)

    一定記得每周查看木盒、紙袋、畫冊的數量,

    木盒:單支____個(底線),雙支(底線)個,六只____個當用指定底線的時候開始訂購

    畫冊、手提袋、酒塞、酒刀等消耗品的數量可兩周進行盤點,及時報告數量。畫冊、手提袋、偉通紙箱的數量低于____個、酒塞和酒刀低于____個時要通知相關人員。

    手提袋:當少于__個時開始訂購

    一定記得庫房入庫新酒時,首先完成背標的粘貼、吊牌的制作、掛瓶工作

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇18

    一、總則

    倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

    二、物資驗收入庫存

    1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

    2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

    三、物料的&39;儲存保管

    1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

    2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

    3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

    4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

    5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

    6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

    四、倉庫物料的出庫

    1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

    2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

    3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

    4、倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇19

    一、目的:

    1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

    2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

    二、程序:

    1、物品入庫管理:

    1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。

    1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

    1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

    1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

    2、物品出庫、發貨管理:

    2.1物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

    2.2物品發貨(正式):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

    2.3物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

    2.4物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

    2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

    2.6生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

    2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

    2.8物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。

    2.9因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

    3、借用物品管理:

    3.1內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

    3.2出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

    3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表后,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

    3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

    4、物品退回與歸還管理:

    4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

    4.2合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準,方可給予辦理退庫手續;

    4.3合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳;

    4.4個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

    5、物品報廢:

    5.1物品報廢原因:

    倉庫

    1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

    2)超過使用壽命的;

    3)已不再使用的;

    4)在承擔運輸中損壞的。

    生產部

    1)因無法維修或無維修價值的;

    2)生產過程中損壞的。

    事業部

    1)生產在途時,顧客取消合同;

    2)因技術更改升級而造成報廢的;

    3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯后,經協調無法退回的;

    4)合同發貨后,因系統無法升級而退回的;

    5)己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

    6)借用/試用后,經質量部判定為無法再修品;

    7)因計劃失誤導致采購引起的。

    5.2物品報廢流程:

    1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

    2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

    5.3物品報廢注意事項:

    1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

    2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

    6、賬務管理:

    6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得涂改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

    6.2物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬;

    6.3物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;

    6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

    6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部,以便財務入賬。

    7、倉庫管理:

    7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

    7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

    7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

    7.4未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

    7.5檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

    7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。

    7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

    7.8禁潮物品應做好防潮措施。

    7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

    7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。

    7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

    7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

    7.12物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

    7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

    7.14配套物品應成套存放,以防混亂。

    7.15每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。

    7.20__年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

    7.15出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

    三、附則

    1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

    2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

    3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執行。

    四、附表:

    1、《外購入庫單》

    2、《物料申領單》

    3、《物品內部借用單》

    4、《成品入庫單》

    5、《成品出庫單》

    6、《物料退倉申請單》

    7、《發貨通知單》

    8、《借用設備(委托)申請表》

    9、《報廢申請單》

    即便是公司規模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本,供相關朋友參考,公司財務管理制度至關重要,希望相關企業能夠謹慎制定。

    收集一份小公司財務管理制度范本,供相關朋友們參考:

    全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

    一、財務部職責范圍

    1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

    2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

    3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。

    4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

    5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

    6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。

    7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

    8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

    9、及時核算和上繳各種稅金。

    10、參與項目部與施工隊結算,參與采供部與材料供應商結算。

    11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

    12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。

    13、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

    二、借款和各種費用開支標準及審批制度

    借款審批及標準:

    1、出差借款:出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存,待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。

    2、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

    3、購置固定資產借款:施工用具、加工設備單價在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設施單價20__元以上者,屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后,方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

    4、備用金借款:對于特定部門或崗位實行備用金借款,具體由各部門根據實際情況核定,報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

    5、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。

    6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。

    7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

    8、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

    三、日常費用報銷:

    1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。

    2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。

    3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷;

    4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續,報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單,并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

    5、補充說明

    如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。

    財務部總監

    1、編制和執行預算、財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效使用資金。

    2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

    3、建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析。

    4、承辦公司領導交辦的其他工作。

    財務部經理崗位職責

    1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

    2、制定和管理稅收政策及程序。

    3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系,以及核算和財務管理的。

    4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

    5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

    6、認真貫徹國家的財經方針政策,執行會計制度和財務管理方法,監督執行會議決議。

    7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作,合理協調各崗位工作,并考核財會人員工作業績,不

    斷提高財務人員的業務素質。

    8、完成領導布置的其他工作。

    9、負責會計監交工作。

    財務部成本會計崗位職責

    1、清楚工程整體概況,包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

    2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結

    合合同督促項目部回款。

    3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

    4、每月末及時督促各項目部報帳,核對上月計劃執行情況。

    5、及時、準確核算各種原始票據,并制單入帳。

    6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執行付款。

    7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

    8、工程完工后,準確核算出工程成本,編報工程成本表。

    9、完成領導布置的其他工作。

    財務部綜合會計崗位職責

    1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

    2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定,并正確執行;

    3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節工作,匯總會計憑證,登記總帳;

    4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

    5、每月編制會計報表,確保報表數字真實,計算正確,鉤稽關系清楚;

    6、負責裝訂、管理會計檔案;

    7、承辦公司領導交辦的其他工作。

    財務部出納員崗位職責

    1、辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不以白條抵庫;

    倉庫管理制度及規定內容有哪些篇20

    1.庫房有專人負責,倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛生,經常開窗或用通風設備通風,保持干燥。

    2.主食、副食分庫存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。

    3.做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。__變質、發霉生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品,無衛生許可證的生產經營者提供的食品,未索證的食品不得驗收入庫。

    4.食品按類別、品種等分架,隔墻、整齊離地擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經常檢查,防止霉變。

    5.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備,必須貼有明顯的標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放,生食品、熟食品、半成品等分柜存放,杜絕生熟混放。

    6.冷凍設備要定期除霜,保持霜薄(不得超過1cm)氣足。

    7.經常檢查食品質量,及時發現和處理變質、超過保質期的食品。

    8.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板;不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。

    9.出、入庫要有手續,建立帳目,做好食品數量、質量入庫登記,做到先進先出,易壞先用。及時核對,帳、物相符,日清月結。

    10.定期盤點,防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。

    11.非倉庫管理人員不得隨便入庫。

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