公司采購管理制度大全

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    制度可以規范行為,減少不規范行為的出現,確保工作的合法性和公正性。好的公司采購管理制度大全要怎么寫?小編給大家帶來公司采購管理制度大全,供大家參考。

    公司采購管理制度大全篇1

    第一章總則

    一、目的

    為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

    二、適用范圍

    公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

    第二章采購權限和原則

    一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

    其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

    二、采購原則

    1、詢價比價原則

    有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

    2、一致性原則

    采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

    3、低價搜索原則

    采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

    4、廉潔原則

    自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

    5、監督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

    第三章采購流程

    一、采購申請:

    1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

    2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

    3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。

    4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的.調研數據進行采購。

    5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

    二、詢價比價議價:

    每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

    三、供應商選擇:

    1、具有合法經營主體者。

    2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

    3、信譽良好者。

    4、其他客戶認可的供應商。

    四、采購合同簽定及采購過程的完成。

    1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發票。

    2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

    五、驗收入庫:

    當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

    六、對帳付款:

    第四章物品申領與保管

    一、物品領用

    1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

    2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

    3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

    4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

    公司采購管理制度大全篇2

    為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需,以及突發公共衛生事件緊急用藥,且無替代藥品時,將采用以下臨時購藥方式。

    一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請,并注明需要的劑型、含量和數量。

    二、申請人將書面申請報分管領導審批后,交藥劑科。

    三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織采購藥品。

    四、為避免過期失效等損失,申請人要負責所申購藥品的使用。

    五、突發公共衛生事件緊急用藥,按治療指南和專家組指定的品種采購。

    公司采購管理制度大全篇3

    為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量,及時了解該產品的質量標準情況和進行復核,企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

    一、醫療器械采購:

    1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策,合法經營。、

    2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則,注重醫療器械采購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供應及時,結構合理。

    3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件,包括:

    (1)營業執照;

    (2)醫療器械生產或者經營的&39;許可證或者備案憑證;

    (3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

    (4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

    必要時,企業可以派員對供貨者進行現場核查,對供貨者質量管理情況進行評價。

    如發現供貨方存在違法違規經營行為時,應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

    4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

    5、企業應當在采購合同或者協議中,與供貨者約定質量責任和售后服務責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

    6、企業在采購醫療器械時,應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

    7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

    8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,并保留評估記錄。

    二、醫療器械收貨:

    1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應當核實運輸方式及產品是否符合要求,并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

    2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

    3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

    三、醫療器械驗收:

    1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格后,執證上崗。

    2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

    3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

    4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

    5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

    6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

    7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

    8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。

    質量有疑問的應抽樣送檢。

    9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

    10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

    11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

    12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

    附:1、醫療器械產品注冊證

    2、企業工商營業執照

    3、購銷合同(記錄)

    4、醫療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

    5、醫療器械驗收記錄。

    6、隨貨同行單

    7、拒收通知單

    8、質量復檢通知單

    公司采購管理制度大全篇4

    一、適用范圍

    1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

    2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

    3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

    二、組織機構與管理

    采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

    1.組織實施集中采購;

    2.組織由公司撥款的大型采購活動;

    3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;

    4.負責采購合同的管理;

    5.擬定公司采購政策;

    6.管理和監督公司采購活動;

    7.審批管理進入采購名單的供應商資格;

    8.審批取得公司采購業務的代理資格;

    9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

    三、采購方式管理

    公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

    1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

    2.能從有限范圍的供應商處采購的.或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

    3.符合下列情況之一的,經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

    4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

    5.下列情況可采用單一來源方式采購。

    (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

    (2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

    四、物資采購審批程序

    1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

    (1)編制公司采購預算;

    (2)編制并批復公司采購計劃;

    (3)確定采購方式;

    (4)訂立及履行采購合同;

    (5)驗收;

    (6)結算。

    2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:

    (1)采購計劃的報送。

    各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

    (2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

    (3)沒有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

    3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進行采購。

    4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

    5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

    6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。

    7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

    8.資金劃撥程序:

    (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

    (2)應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

    五、監督管理

    1.采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是:

    (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

    (2)采購方式和程序是否符合規定;

    (3)有關采購文件是否按規定報采購部備案;

    (4)采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務;

    (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

    (6)應當監督檢查的其他內容。

    2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核準。

    采購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

    公司采購管理制度大全篇5

    原料采購是餐飲店最重要的環節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:

    1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

    所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質量和數量關,使采購環節的成本費用降至最低。

    另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員,可見采購員的.選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。

    2、采購運作程序的制定

    采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

    通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續——領料單,倉庫根據申領手續發放,所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

    餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。

    當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。

    訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續及時領去。

    對于單據的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

    3、采購質量的控制

    要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。

    餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下,列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書的形式,規定對各種食品原料的質量要求。

    公司采購管理制度大全篇6

    為規范醫院藥品采購管理,保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》,特制訂本院藥品采購管理制度如下:

    1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

    2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營(生產)企業的相關證照,不得從無經營資質的企業購進藥品。

    3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

    4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

    5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種,臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

    6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名,并經科主任審核后辦理財務手續。

    公司采購管理制度大全篇7

    為保證醫院各項物資、材料供應及時,確保醫療工作順利開展,制定本制度。

    2、適用范圍

    凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購,均適用此制度。

    3、后勤用品采購管理

    3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購,含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

    3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字,院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

    3.3采購員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,為醫院物資采購提出合理化建議。

    3.4采購工作必須做到堅持原則,掌握標準,執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無計劃不采購,質量規格不明不采購,價格不合理不采購。

    3.5采購物資做到及時、準確、適用,嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

    3.6對外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察,將結果與使用單位協商,擇優訂貨。

    3.7簽訂定購合同,必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

    3.8凡購進一切公用物資,必須經庫房辦理驗收手續,庫房驗收時,應對數量、質量、規格等認真核查,做到發票與實物相符,并依據采購員采購發票辦理入庫手續,否則不予入庫。

    4、醫療器材采購管理

    4.1普通器械:根據各科室工作要求,由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新,由于任務變更等原因可增減基數。

    4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等),交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由),報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究,提出傾向性意見,呈醫院總經理審批后實施。

    4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品,按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

    4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨,統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

    4.4.1關健性指標,如質量、性能技術要求;

    4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

    4.4.3交貨期限,規定到期不交貨的賠償條件;

    4.4.4保修期限及培訓計劃;

    4.4.5付款方式等。

    4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的,要經科室主任審查、簽字同意,向藥械科聲明后,并經醫院總經理同意,方可自行購買,購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

    4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放,各科室指派專人憑領物單領取。

    4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等,醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準,由藥械科供應部門一次性配備登記,易損部分以舊換新,調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械,發給負責“三生”管理的人員保管,并保持適當基數,輪流使用。

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