檔案管理制度工作細則

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    集團的各項檔案資料是集團行政辦公和經營活動中不可缺少的要素。為規范集團檔案管理工作并保證檔案的完整性及保密性,理順工作程序,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。

    1、凡集團總部各部門、各分子公司在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規定定期向集團行政人事部提交備份,從而保證集團行政部作為集團檔案管理對口部門檔案資料的完整性、延續性、真實性。

    2、集團總部行政人事部負責集團檔案管理、文書立卷的工作,并對各分子公司檔案管理工作進行監督、指導。各分子公司負責人應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。

    二、歸檔范圍

    1、凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等)均屬歸檔范圍。

    2、公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料

    3、公司股東會、董事會、監事會形成的文件材料;

    4、資金借貸、業務往來方面的文件材料(含合同、重要報表、銀企聯系函件等)

    5、政府、項目批文、合同;

    6、公司制度體系、會議紀要、內部發文(包含總經理批示后的各項工作流程、公司決定等);

    7、工程進度計劃控制文件(含各業務單位往來函件等)、工程初設、修改、竣工圖紙;

    8、各分子公司及集團總部各部門年度工作計劃及資金計劃;

    9、公司簽定的各類合同(含商品房買賣合同);

    10、公司有效證照、證件、印章;

    11、具有法律效力及保存價值的文件;

    12、公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等;

    13、員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等;

    14、集團、各分子公司獲得的社會榮譽資料;

    15、其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料,上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

    三、立卷歸檔要求

    1、集團行政人事部應即時做好檔案歸檔分類保管;各分子公司應在每季度最后一天以前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向集團行政人事部提交備份。

    2、集團各部門應及時向行政人事部移交發生的檔案材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續;各分子必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的備份文件材料。

    3、各分子公司向集團行政人事部提交備份檔案時,要嚴格履行移交手續,按文件材料分類造冊,隨移交備份檔案提供兩聯清單,注明移交人,待總部行政人事部專人簽收后各留存一聯清單備查。

    4、歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同價值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點:

    (1)歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

    (2)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開;文電應全在一立卷。

    (3)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;

    (4)卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

    (5)按各類檔案資料的保密級別、保存期限,案卷必須以規定的格式逐件填寫卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫:沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內;卷內文件目錄放在卷目。

    (6)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。

    四、檔案保管期限

    1、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。

    2、確定集團檔案保管期限的原則

    (1)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

    (2)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

    (3)凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

    五、檔案保密級別

    1、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密二級。檔案的密級由檔案提交人提議,行政人事部經理核定密級。

    2、有密級檔案只許在檔案室翻閱,不許帶離本室;有密級檔案復制時,需經辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

    3、有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員使用需經辦公室主任(集團行政人事部經理)及副總以上級領導批準。

    4、對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任(集團行政人事部經理)鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

    六、檔案的借閱

    1、各部門因工作需要,借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準,然后到檔案管理員處填寫檔案調閱登記簿,方可借閱。

    2、公司各部門借閱非本部門的業務檔案須經檔案所屬部門同意或辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

    3、借閱檔案必須嚴格履行登記手續,歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。

    4、借閱檔案的人員,不得泄密、涂改、折散、轉借復印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

    5、有密級的檔案調閱、復制時均需辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

    6、借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

    7、借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

    8、凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規定辦理。

    七、電腦檔案的管理

    1、所有員工使用的電腦必須指定專門的區域存放公司相關的文件、資料,在指定存放區域里設定工作人員專用文件夾,使用電腦工作人員將各類文件、資料在該文件夾中設定子文件夾分類存放。

    2、各分子公司辦公室主任(集團行政人事部經理)即為電腦檔案管理責任人。公司所有員工須到電腦管理責任人處對存檔電腦區域、文件夾名稱進行如實登記;各電腦檔案管理責任人須定時對本單位的電腦按照登記存放區域進行檢查。

    八、檔案的鑒定與銷毀

    1、集團行政人事部定期對所保存的檔案進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規定進行銷毀。

    2、檔案鑒定工作由集團行政人事部經理主持,有關部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

    3、檔案材料鑒定小組審定,并經集團總裁批準后,方可銷毀。

    4、銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監銷,監銷人要在銷毀清冊上簽字。

    九、罰則

    1、集團各分子公司凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經發現,限期上交,經催交仍拖延不交的,除責令其文件部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款100元~500元,并予以集團內通報批評。

    2、集團所有員工凡違反制度第六條第4項,泄露公司檔案秘密的,涂改、拆散或未經辦公室主任(集團行政部經理)批準轉借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人各罰款500元~1000元,并予以通報批評;如造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其法律責任。

    3、集團所有員工凡違反本制度第六條第6項,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查。

    4、集團所有員工凡違反本制度第六條第7項,遺失檔案的,應立即報告,如因遺失檔案,泄露公司商業秘密,造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其相關責任。

    5、檔案管理員丟失、規范檔案調閱流程或擅自提供泄漏檔案機密,應根據情節輕重,給予紀律處分及相應罰款,直至依法追究法律責任。

    6、集團所有員工凡違反本制度第七條,不按規定存放電腦檔案,不按規定接受檢查者給予相應的紀律處分及罰款。

    十、附則

    1、本制度自20__年9月1日生效。

    2、本制度由集團行政人事部負責解釋。

    3、各子公司應根據本制度,結合本單位的實際情況,制定具體實施細則。

    4、以往的相關規定與本辦法不一致的,以本制度為準。

    檔案管理制度工作細則篇2

    第一條要建立工作業績檔案,對各段時期的工作要有評價和考核,對其主要表現記入檔案。考核標準是依據崗位責任制中的職責范圍等內容,考核工作可分配到各部門進行,最后由人事部匯總。

    第二條建立員工工作業績檔案的目的是便于對員工正確全面地評價,對工作突出、成績和貢獻較大者要給予表揚、獎勵、晉級等。對工作不踏實、消極怠工、屢屢出現差錯者要進行批評、處罰、降級或撤職。

    第三條員工工作業績檔案的內容,主要有以下幾個部分:

    1.文件材料。主要文件包括“員工人事調動表”、“勞動合同書”、員工身份證、專業文憑、證書、待業證明等文件的復印件等;

    2.考評記錄。主要是“員工工作表現評估表”。公司實行制度化的評估工作,對員工工作表現定期定時進行考評。考評記錄可比較全面地反映出員工的工作概況,具有重要的查考作用;

    3.出勤記錄。員工每月的考勤統計按年度匯總歸納,以專設的統計表格形式存入員工工作檔案。員工出勤情況記錄是員工工作態度的反映側面,體現了員工對企業的忠誠和對工作的責任感;

    4.獎懲記錄。員工在日常工作中表現突出或違反紀律而受到各種獎勵或處罰的記錄是對其工作能力、可信賴程度、工作責任心及工作態度的一種檢驗尺度,也是考察員工表現,使用與提拔員工的重要依據;

    5.職位變更。員工在工作中,由于工作表現及服務年限因素,其職務、級別與工資待遇等內容會有變化,這種變動也體現了員工工作能力、工作表現、貢獻大小。因此,員工工作檔案對員工職位的變動記錄是考查員工工作表現的客觀依據。

    第四條在員工工作檔案中,還要搜集員工工傷情況記錄、客人表揚或投訴員工的信件(復印件)等資料。這對于全面、有效地考查員工表現都有重要作用。

    檔案管理制度工作細則篇3

    檔案建設是全面建設和長遠發展的最基礎性的、不容缺失的重要內容。全體工作人員都要樹立強烈的檔案管理意識,從每個人員、從每項工作、每個環節做起,認真加強檔案建設。

    (一)檔案收存的范圍1、行政檔案:①上級下發的各類文件②發出的的各類文件

    ③及各部門工作計劃、規劃、總結、請示、報告、函復、文稿等

    ④各種會議通知、會議記錄及會議紀要、講話文稿等⑤出具的或蓋章的信函、報表等⑥各類統計資料2、人事檔案

    ①在編人員的檔案材料②人員招聘的相關材料

    ③各類工作人員的登記表、花名冊、及相關資料。④工作人員聘用合同、工資待遇審批表及相關資料。⑤掛靠人員相關資料以及掛靠單位的委托通知、協議、待遇及支付方式等。

    ⑥工作人員政治身份、職務、級別、崗位、待遇變化的相關資料。

    ⑦工作人員年度考評資料、鑒定及各類獎懲的組織正規結論及相關材料。⑧工作人員申請、申訴及其它信息資料。3、財務檔案

    ①日常支出的財務憑證、賬目、審批手續及報表。②年度預算、中期預算調整、決算及審批資料。③專項收、支的立項計劃、執行情況及審批資料。④對外投資、借貸及合作項目的財務執行情況跟蹤監管的相關資料。

    ⑤各種稅費、社保金交納的相關資料。⑥固定資產購置、使用、核銷的相關資料。⑦年度、季度及專項財務分析報告。4、業務檔案

    ①歷年以省局名義或經濟發展中心、培訓中心、職業技能鑒定指導中心名義上報、下發的相關培訓、職業技能鑒定及其它業務項目文件。

    ②歷年培訓、職業技能鑒定及其它業務工作計劃、總結及相關資料。

    ③各類教材、教案、大綱、復習題庫等資料。④教員、考評員隊伍相關資料。⑤各類、各批學員報名、學習、考試、考評發證或學分登記相關資料。⑥各類業務會議紀要(記錄)、合作協議、項目意見書等相關資料。

    ⑦因業務需要購置的(或上級下發的)雜志、圖書、資料、音像制品及自制的照片、錄相、錄音資料等。

    ⑧網絡建設相關資料。

    ⑨重大專項活動的籌備、組織實施、總結等專題項目資料。

    ⑩歷年物業管理、機關食堂管理的相關資料。○

    11其它有價值的資料。(二)檔案管理體制:

    檔案實行統一管理。部門分類管理的二級管理體制。1、建立檔案室,對及各部門檔案資料正本統一管理。辦公室分工專人管理檔案。

    2、人事、行政財務檔案由直接管理。業務檔案由各部門專(兼)職檔案管理員負責對本部門檔案資料進行采集、建檔;正本交檔案室管理,副本留部門使用。

    3、分管主任為檔案建設責任人。各部門主任為部門檔案建設責任人。及各部門專(兼)職檔案管理員對各自負責的檔案負直接責任。

    4、根據工作需要,主管會計可在財務室保留當年和前一年的財務檔案,爾后逐

    年建檔移送檔案室保管。各部門業務檔案副本在部門保留時間控制在五年以內。第六年起向檔案室移交。

    (三)立卷和歸檔

    1、各部門辦理完畢的文件、資料經過挑選,分項或分類立卷、編號歸檔。

    2、一般文件資料應分級、分類按時間先后編號立卷。原則上一年成卷。年終歸檔。

    3、人事檔案分綜合與個人二類建檔。綜合檔案年初立卷、年終歸檔。個人檔案隨機立卷并歸檔。

    4、重大專項活動一般在立項時建檔,項目完成后成卷并及時歸檔。

    5、各部門業務檔案(除專項檔案外)要在年初分類立卷,次年初歸檔。

    6、凡具有法律性文書,一經生效即要歸檔。凡涉密性文件,即時形成,即時歸檔。

    7、各類圖書、雜志、報紙、音像資料要及時收集,立卷歸檔。

    8、對有價值的外部信息,網絡維護員和檔案管理員要逐日瀏覽,及時收集,立卷歸檔。

    9、歸檔要求:①檔案必須具有真實性。所有資料應為原始資料。②檔案必須具有完整性。每個案卷力求資料齊全。③檔案必須具有價值性。立卷要避免雜亂無章,做到分類、分項、分目清晰;要避免重復立卷,同一事件只立一個卷目;要準確分類,不同類型的資料,不能混合立卷。

    (四)檔案保管和使用

    1、檔案管理人員只要對檔案卷宗分類編號、登記注明立案單位、姓名、類別、內容頁數,并對案卷確定密級編制頁碼、分類存放,做到分類清晰、放置有序,便于查閱。

    2、檔案室要設置防潮、防蛀、防火的檔案柜(箱),安置防盜門、窗和消防器材,確保檔案安全。

    3、和各部門檔案要分工專人保管,在人員變動時,要認真做好移交。

    4、檔案管理人員要加強責任心,切實按要求管理好檔案,切實做到不損壞、不丟失、不錯漏任何案卷(含音像網絡資料)。

    5、要強化保密觀念。凡涉密檔案按照保密法規執行。6、檔案借閱必須填寫申請表,經分管領導批準后方可借出,并按申請使用時限及時收回。復制檔案必須報經分管領導批準。未經批準借出、復制、遺失、損壞者,要按損失大小,追究責任。

    檔案管理制度工作細則篇4

    第一條人事檔案的內容。

    員工人事檔案是關于員工個人及有關方面歷史情況的材料。其內容主要包括:

    1、記載和敘述員工本人經歷、基本情況、成長歷史及思想發展變化進程的履歷,自傳材料;

    2、員工以往工作或學習單位對員工本人優缺點進行的鑒別和評價,對其學歷、專長、業務及有關能力的評定和考核材料;

    3、對員工的有關歷史問題進行審查、甄別與復查的人事材料;

    4、記錄關于員工在所工作或學習單位內加入黨派組織的材料;

    5、記載員工違反組織紀律或觸犯國家法律而受到處分及受到各級各類表彰、獎勵的人事材料。

    第二條人事檔案保密規定。

    公司人事部對接收員工原單位轉遞而來的人事檔案材料內容,一概不得加以刪除或銷毀,并且必須嚴格保密,不得擅自向外擴散。

    第三條員工個人情況變更規定。

    1、員工進入公司后,由員工本人填寫《員工登記表》,其內容包括員工姓名、性別、出生年月、民族、籍貫、政治面目、文化程度、婚姻狀況、家庭住址、聯系電話、家庭情況、個人興趣愛好、學歷、工作經歷、特長及專業技能、獎懲記錄等項目。

    2、項目內容如有變化,員工應以書面方式及時準確地向人事部報告,以便使員工個人檔案內有關記錄得以相應更正,確保人事部掌握正確無誤的資料。

    第四條員工人事檔案的使用。

    員工人事檔案為公司管理的決策部門提供各種人事方面的基本數據,并為人事統計分析提供資料。公司人事決策人員可以通過對有效數據的分析,了解公司人員結構的變動情況,為制定公司人力資源發展規劃提供依據。公司要認真做好員工檔案材料的收集、鑒別、整理、保管和利用,充分發揮員工檔案材料的作用,為公司人力資源的規范化管理奠定扎實的基礎。

    檔案管理制度工作細則篇5

    1目的

    為規范安全管理體系文件的管理,對包括職業健康安全在內的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環節/場所使用的文件具有統一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關的部門均使用有效的現行版本文件,防止誤用作廢文件。

    對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據,在必要時實現可追溯性。

    2范圍

    本程序包含了文件的編寫、審批、發放、使用、更改及作廢等子過程。規定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文件的控制。

    本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。

    3職責

    3.1各過程管理部門職責:

    3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。

    3.1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

    3.1.3負責過程管理文件的(程序、規定、制度、表格)組織編制。

    3.1.4負責嚴格執行過程管理文件的規定,并按規定的表格做好相應的記錄。

    3.1.5負責文件更改內容等。

    3.2生產部職責:

    3.2.1負責管理手冊的編制。

    3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

    3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。

    3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。

    4程序內容

    4.1確定文件種類

    4.1.1為便于文件管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。

    4.1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發布的法律、法規、條例和標準(見法律法規的識別與評價程序);上級部門下發的通知、要求、規定和辦法;相關方的期望和要求。

    4.1.3綜合管理體系文件

    a.方針、目標和指標;

    b.實現方針、目標和指標的策劃;

    c.控制各業務過程的程序、規定、指導書、表格。

    4.1.4資料和記錄

    相關的資料包括但不限于:

    a.各類分析/評價/統計數據(如OSHA統計分析數據);

    b.特種設備(如壓力容器等)及其附件的安全技術監察(檢測)資料;c.建設(工程)項目可行性研究報告、HSE預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見;

    d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;

    e.專項風險評價、環境因素識別及環境影響評價報告;

    f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南;

    g.危化品應建立一欄三卡(職業危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)

    h.設施的設計、運行技術資料;

    i.供應商和承包商檔案;

    j.作業許可證等;

    k.其他資料。

    4.2提出文件的編制和修改需求

    4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須向過程負責人提出申請。

    4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。

    4.3指定編寫人

    4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

    4.3.2管理手冊由生產部負責編制;部門各過程管理類文件(管理過程的程序、規定、表格)由過程負責人負責組織編制;

    4.4進行編寫

    4.4.1按照體系文件編寫的格式要求進行文件編寫。文件格式基本內容:

    a.目的:明確編制本文件要達到的目的

    b.范圍:本文件使用的范圍,包括活動范圍、職能范圍和管理范圍

    c.定義:需要對使用人解釋的術語或詞匯

    d.職責:本文件中的主要職責劃分,包括本文件的責任部門

    e.程序/規定內容:針對各項活動提出具體的要求、職責、時限

    f.相關文件:編制本文件所依據的文件或引用的文件

    g.相關記錄:本文件涉及到的文件、表格和記錄

    h.修改記錄:本文件每次修改的主要概要的記錄

    i.文件概要/流程:規定類文件的概要及程序文件的流程圖

    4.4.2文件的編號按如下要求:

    記錄編號

    文件層別號

    文件類別(AQ)

    公司代號JP

    其中:序號為阿拉伯數字,如:01,02,03„„„等;

    文件類別為:管理手冊用01標識,程序文件用02標識,公司級管理性制度用03標識,部門自有的安全管理制度用部門拼音首字母組合標識,如生產部用QG標識。

    例子:

    文件編號:JP-AQ-0201《法律法規標準規范管理程序》

    表格編號:編號JPL-AQ-0201/01(適用法律法規標準和其他要求清單),其中01表示對應程序的第一張記錄。

    所有文件(包括表格)必須有版本標識,如有文件更新,版本隨之更新。

    4.5評審和審批

    4.5.1文件評審。文件由編制人在文件原件編制人欄中簽字,交部門主管審核同意,再送交

    相關部門主管審閱會簽(由部門主管確定會簽部門的數量),并由4.5.2文件批準人應對文件進行仔細審核后,如果同意在批準欄簽字;如果不同意將文件返回文件編寫人(或部門),待修改完畢后再批準。

    4.5.3文件審批權限。

    a.質量、環境、職業健康安全方針、總目標、管理手冊、管理評審計劃及報告、最高管理層職責、公司各部門的主要負責人職責由管理者代表審核,總經理批準。b.過程管理文件(程序、規定、制度、表格)由過程負責部門主管審核,安全生產負責人批準。

    c.技術類工藝操作規程、工藝指標等、產品標準由技質部主管審批。d.各部門內部適用的文件由本部門負責人批準。

    4.6發放控制

    4.6.1生產部發布綜合管理體系文件,建立外發文件清單,該清單內容包括:文件名稱、編號、版本、發放日期、數量、發至、接收人等。該文件清單在修改、增加/刪減文件過程中應保持最新狀態。。

    4.6.2各過程負責人將所編寫的文件經授權批準人批準后,將書面文件及電子版文件一同送交生產部,生產部保存文件原件。

    4.6.3各部門需建立《文件控制清單》,在發布/修改文件的同時,文件與文件清單保持一致。

    4.7使用控制

    4.7.1生產部組織負責更新管理體系有關文件,保證體系文件始終保持最新有效狀態;每季度備份一次電子版文件。

    4.7.2管理體系相關的文件必須妥善保存;各部門負責保管本部門相關文件;不得在文件上亂涂畫改,不準私自外借,確保文件的清晰、易于識別和檢索。

    4.8文件更新

    4.8.1文件更改時,由過程管理部門持原批準人批準的文件(原件一份、電子一份)、填寫《文件更改通知單》,到辦公室登記備案后。同時更新《文件控制清單》,

    生產部保存批準的文件原件。同時各部門下發的綜合管理體系受控書面文件應立即回收并更新,填寫《文件與回收記錄》,防止作廢文件非預期使用。

    4.8.2當文件在實施過程中因組織結構、產品、工作流程、法律法規、標準等發生變化時,原文件編寫單位負責組織對文件進行評審。如果需要進行修改,由原文件編寫單位負責提出

    文件更改申請后組織對文件進行編寫并按原文件的審批程序進行審批。

    4.9安全記錄管理

    4.9.1建立記錄清單

    安環部制訂安全記錄臺帳,使用統一表格。內容包括:記錄名稱、保管人、收集方法、保存年限、索引、介質、處置、類別等。

    4.9.2安全記錄的使用

    按規定的項目填寫,所有記錄應及時、真實,字跡整潔、清楚,不得隨意涂改,不能使用鉛筆填寫。

    4.9.3收集

    定期對安全記錄進行收集并整理記錄,放到指定的地點保存或交檔案室存檔。

    4.9.4儲存、保護

    4.9.4.1記錄可以是紙質或電子媒體,對于電子媒體形式的記錄,必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾,應留有備份。

    4.9.4.2記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲鼠害、防止丟失、防磁等,同時還要做好標識。

    4.9.4.3保存期限依據“安全記錄臺帳”中保存的期限規定。

    4.9.5處置

    記錄保存人按照“安全記錄臺帳”中規定的處置要求在保存期滿后進行處置,包括銷毀或歸檔。

    5相關文件

    6相關記錄

    AQ-0202/01文件控制清單

    AQ-0202/02文件發放、回收記錄AQ-0202/03文件更改通知單AQ-0202/04安全記錄臺帳AQ-0202/05評審記錄

    檔案管理制度工作細則篇6

    校舍檔案是維護學校權益,查勘維修房屋,合理使用校舍,反映學校建設歷史的重要資料。為了加強校舍檔案管理,更好地為學校教育教學工作服務,根據上級有關規定,特制定本制度:

    一、檔案的收集

    要充分認識校舍檔案收集的意義,在思想上重視采取多種方法、途徑加以收集,檔案的收集方法主要做好立卷歸檔和日常收集兩方面工作。

    1、收集之前要明確歸檔范圍、時間、要求。

    2、應有積極態度和主動精神,不能坐門等客。

    3、一式二份,正本放教育委員會,副本存學校。

    4、當撤銷學校的校舍檔案,應全部移交給市教育委員會。

    二、校舍檔案管理

    1、邊鑒定邊整理,按要求進行分類、組卷,文件排列、案卷的裝訂,案卷的排列,案卷目錄的編制等工作。

    2、嚴格遵守檔案整理工作原則。最大限度地保持文件之間的歷史聯系,利用原有基礎,便于保管和利用。

    3、檔案整理要充分利用原有的基礎。

    4、檔案的整理必須便于保管和利用。

    三、檔案的保管

    按要求設立庫房,庫房的要求達到“十防”,按要求設置保管設備,材料要達到防光、防塵及有害氣體對檔案的直接危害。檔案的存放要符合要求。案卷和目錄一致,移出檔案要說明原因、移往何處、時間、數量、名稱。

    四、檔案的移交

    交接雙方必須根據案卷目錄清點核對,并在交接收據上簽名蓋章,其收據一式三份,交接雙方各一份,會計一份。

    五、查閱和借閱

    1、首先辦理查閱或借閱手續,外單位查閱或借閱須持介紹信和領導批準手續。

    2、查閱或借閱,只允許在檔案室進行。

    3、查閱或借閱不允許折疊、涂改、轉讓他人閱覽、缺頁等,嚴守保密規定,歸還時清點清楚。

    4、查閱或借閱時,嚴禁吸煙、桌上放水杯、量水瓶等,以防污染檔案。

    六、檔案保密

    檔案室必須有安全保證,措施到位,查閱、借閱必須在檔案室內查閱。閱后不能亂說,閱覽時不能隨便翻閱和抄錄。對無用的材料登記造冊,經領導審批后,二人以上人員監銷。

    七、清銷

    1、清銷之前,首先由管理員定期和不定期對檔案進行統計,如發現確實因污染、損壞等原因造成無使用保留價值,經鑒定小組的鑒定同意后方可清銷。

    2、清銷應有二人以上人員監銷,以防失泄機密。

    3、要遵守保密規定,堅持杜絕任意和自銷毀文件或賣給廢物收購站。

    檔案管理制度工作細則篇7

    為規范學校的檔案管理和有效地使用檔案,特制定本檔案管理工作制度:

    1、辦公室在學年之后裝訂好文件、通知檔案;年度考核之后的資料存檔;其它資料的存檔。

    2、教導處每期工作計劃和總結存檔;“六認真”檢查資料的歸檔;普九資料的歸檔;教研活動資料的歸檔;其它有關資料的歸檔;

    3、德育處每期的紀律衛生檢查資料歸檔;班級評比、評優選好的資料歸檔;德育活動歸檔;班主任工作筆記、計劃的歸檔;其它相關資料的歸檔。

    4、后勤處相關資料按時分類存檔。

    5、團總支每期的活動資料歸檔;組織學生社會實踐活動的資料歸檔;組織建設歸檔;其它相關資料的歸檔。

    6、每部門的檔案應做到條理清晰、分類明確、裝訂規范。

    7、各類通知、文件應先送到辦公室,然后分發到各部門。

    8、部門的各種資料聘及時歸類裝訂存檔。

    檔案管理制度工作細則篇8

    安全檔案的建立、完善和管理,是安全管理工作的重要組成部分。學校應根據實際情況建立安全工作計劃部署檔案、消防檔案、重點部位檔案、易燃易爆危險品檔案等。安全檔案的管理工作,由保衛部門負責。安全檔案應包括安全基本情況和安全管理情況。安全基本情況應包括以下內容:

    (一)年度安全工作計劃、部署,各種安全文件資料。

    (二)單位基本概況,重點部位情況。

    (三)安全責任人、管理人、安全員崗位職責。

    (四)各種安全制度。

    (五)各種安全設施、器材情況。

    (六)其他與安全有關的情況。

    安全管理情況應包括以下內容:

    (一)安全設施、器材定期檢查記錄,維修保養的記錄。

    (二)安全隱患及其整改情況的記錄。

    (三)安全檢查、巡查記錄。

    (四)安全宣傳教育培訓記錄。

    (五)安全情況、事件、事故及處理記錄。

    (六)獎懲情況記錄。

    (七)其他有關安全管理的情況。

    檔案管理制度工作細則篇9

    1、設備管理員應根據設備維護要求以及設備技術狀況制定本廠設備的保養細則、保養周期和檢定周期,并做好設備維修記錄臺帳。

    2、設備操作工在獨立使用設備前,須掌握該設備的操作技能。

    3、設備使用應定人定機,對公用設備由專人負責保養。

    4、操作工要養成自覺愛護設備的習慣。班前班后認真擦試設備及注油潤滑工作,使設備經常保持良好的潤滑與清潔。

    5、操作工要遵守設備操作規程,合理使用設備,管好設備附件。

    6、對私自操作設備人員,要進行嚴肅的批評教育,由此發生的一切后果由私自操作者負責。

    7、設備發生故障應及時停機,使用部門應立即通知設備管理員或單位領導,請修理人員檢查排除故障。當修理人員在排除故障時,操作人員應積極協助修理人員排除故障。

    8、對設備使用年久,部件嚴重損壞,又無法修復和沒有改造價值的,可辦理報廢手續報請單位領導批準。

    9、對設備的檢查、保養、修理應做好所有記錄,由設備管理員歸檔,以便檢查。

    檔案管理制度工作細則篇10

    檔案資料是黨和國家的寶貴財富,為了做好檔案保管工作;防止檔案的損毀;延長檔案的壽命;維護檔案的完整與安全,特制定以下制度:

    一、庫房內的檔案資料,要按門類載體進行科學的分類、排列、編號,柜架排列有序。

    二、檔案室的庫房要堅固,并有防火、防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防高溫等設施,要定期檢查檔案保管情況,對破損或字跡褪色的檔案要及時修補、復制或進行其它技術處理。

    三、要注意控制庫房內的溫濕度,不斷改善保管條件,努力達到溫濕度,不斷改善保管條件,努力達到標準的溫濕度,濕度一般保持在14度---20度之問;相對濕度45%---65%之間,庫房要清潔衛生,定期清掃整。

    四、庫房內各種電器閘門要牢固,下班時要關閉電閘。庫房周圍要滅絕火源現象,庫內嚴禁吸煙。

    五、檔案管理人員調閱搬運檔案資料要輕拿輕放,嚴防揉搓、擠塞或撕裂檔案資料,以減少檔案機械磨損。

    六、建立和完善全宗卷;并做好檔案的收進、移出、利用等日常的登記、統計工作。

    七、要提高警惕,防止發生任何盜竊破壞檔案資料的事件。

    檔案管理制度工作細則篇11

    一、檔案工作在街辦檔案室直接領導下,由分管的領導具體落實,由兼職檔案人員進行管理。

    二、實行文書處理部門立卷歸檔制度。各科室在公務活動中形成的有保存價值的文件材料,均由承辦科室按文件材料形成規律,系統整理好后向檔案室移交。

    三、檔案室負責統一收集、整理、保管街辦各門類和載體的全部檔案。

    四、編輯必要的檔案參考資料、編制各種檢索工具,積極開發利用檔案信息來源,辦理檔案借閱,為各部門及來訪群眾做好服務工作。

    五、各科室應將文件材料的形成、積累、整理工作納入經辦人員職責范圍及檔案網絡人員崗位責任制。

    六、與檔案工作有關的重要工作會議,如基建工程竣工驗收會,以及重要儀器設備的開箱驗收,有關部門均應通知檔案部門參加。對于各部門文件材料收集不齊全的,檔案部門不予驗收、蓋章,領導不簽字,財務不報銷。

    七、對外出學習,開會人員獲得的各類文件材料,回社區后應將屬歸檔范圍的文件材料交檔案室。

    八、檔案室遵照上級檔案部門的決定,對我社區檔案工作實行統籌安排,組織協調,制定街辦“檔案工作管理辦法”,檔案保管期限表,檔案工作人員職責及檔案的歸檔、保管、保密、借閱管理、鑒定銷毀、獎懲等制度,提高檔案科學管理水平。

    檔案管理制度工作細則篇12

    教學檔案是教學實踐和教學研究過程中形成的重要文獻材料。加強教學檔案管理,收集整理并逐年積累教學資料和教學檔案,為學院工作及時準確提供所需要的資料、數據,是教學工作的重要組成部分。為加強教學檔案,特制定本制度。

    一、管理體制

    (一)教學檔案分為院、系、室三級管理,教務處為一級管理,系為二級管理,教研室與實驗室為三級管理。

    (二)各部門要有一名領導分管檔案工作,教務處配備一名專職檔案人員承擔檔案管理工作。各系檔案管理由教務干事兼管,教研室與實驗室檔案管理由主任或副主任兼管。專兼職檔案管理人員統一管理本部門、本系統的教學文件,并由教務處統一向學院檔案室移交檔案。

    二、檔案工作范圍

    (一)檔案工作包括有關教學的各類檔案及相關資料的接收、整理、分類、鑒定、統計、裝訂、保管。

    (二)各部門負責的歸檔范圍如下:

    教務處歸檔范圍

    1、上級教育主管部門下達的指令性、指導性文件,計劃、規定及各種規章制度、辦法等。

    2、教師業務檔案;學生檔案。

    3、綜合性教學文件材料:本部門產生及制定的各種教學制度、規定、辦法、條例、教師與實驗技術人員基本情況及工作量和教學工作的各種統計表等。

    4、教學、教材等方面的材料:專業教學計劃、課程教學大綱、課程授課計劃、各類課程表,教師任課安排等,有關專業設置、規劃、建設、評估、教改方案,總結。各系各專業教材(含自編教材)使用目錄,教材征訂申請表、教材帳、卡、清單,教材建設材料,課程的試題庫、試卷庫等。

    5、學籍管理方面的&39;材料:有關學生名冊、成績、學籍及有關變更材料等。

    6、教學過程監控材料:教學運行文件、教學信息反饋材料及分析、總結材料,教學檢查資料,教學座談會記錄,教學紀律,教學調度方面的材料等。

    7、教育研究方面的材料:有關教學質量、教學改革的研討、計劃、總結、調查表、教學論文等材料。教育科研課題和教學改革項目立項、驗收等有關材料,優秀教學成果獎評定的有關材料等。

    8、實踐教學方面的材料:實驗教學大綱、計劃、課表,實驗指導書;實習(包括基礎訓練、認識實習、生產實習、專業訓練、畢業實習)計劃、大綱、實習指導書、實習講義,校外實習協議書;課程設計、畢業設計的題目、計劃;實驗室及實習基地建設規劃、論證、合同、評估、設立及各實踐教學環節的總結和各類統計表等。

    9、教學設備管理及維護方面的材料:設備購置計劃、批復、合同、論證材料、設備帳目、清單、卡片,報廢計劃、帳目,大型精密儀器及大中小型計算機檔案,設備維護計劃、帳目,有關設備管理等方面的總結和統計報表等。

    10、教學、教學設備經費方面的材料:經費預算、決算、計劃執行過程中產生的各種統計報表、總結表。

    系歸檔范圍

    1、上級與本系、部有關的各種文件、計劃、規定、辦法等。

    2、本系(部)產生的各種文件、計劃、規定、辦法、總結與統計報表、人員考核等。

    3、各類教學文件

    專業教學計劃、課程教學大綱、學期授課計劃、實驗指導書、課程設計大綱、課程設計任務書、課程設計指導書、實驗實習大綱、實習指導書、畢業設計大綱、畢業設計任務書、畢業設計指導書;課程設計、畢業設計的原始資料。

    教學檢查制度和執行記錄、教學聽課制度和執行記錄、對畢業的跟蹤調查記錄、系領導聽課記錄。學風建設規劃與實施記錄、實驗實訓建設規劃。設備管理制度、設備使用臺帳、校外實訓基地協議。

    人才市場需求調查和分析(調查原始表格、分析報告)、專業建設指導委員會成立的文件、聘書、成員職稱復印件,及其會議記錄。

    其它有關教學研究和教學改革方面的資料。

    教研室歸檔范圍

    1、上級與本教研室有關的各種文件、計劃、規定、辦法等。

    2、教研室產生的各類教學材料:教學計劃、方案、大綱;教學改革方案;教學與實驗授課計劃、試題庫、試卷庫;有關實踐教學(包括實習、課程設計、畢業設計)計劃、大綱、講義、學生畢業設計(論文);自編教材;教研活動記錄;有關教學的各種計劃、經驗總結、考核、質量分析、教學情況的檢查、情況調查及統計表等。

    實驗室歸檔范圍

    1、上級與本實驗室有關的各種文件、計劃、規定、辦法等。

    2、實驗室產生的各類教學材料:實驗教學計劃、課表、教學或實驗大綱、教材或實驗指導書、實驗卡片、實驗報告;設備運行記錄、維修記錄;實驗室建設規劃、實驗日志;有關實驗教學的各種考核、質量分析、總結、統計報表等。

    (三)歸檔時間:按學年度歸檔在次年6月底前歸檔,按度歸檔的檔案在每年寒假以前歸檔。

    三、檔案管理

    (一)檔案的分類、編號、裝訂、保管期限按國家教育部《高等學校檔案工作規范》執行,分為永久、長期(15年以上至30年)、短期(15年以下)三種。

    (二)檔案的查閱、摘錄、復制等要按制度執行,應辦理借閱手續。

    (三)專兼職檔案人員要認真執行有關檔案管理規定,認真履行好自己的職責。

    (四)要盡快實現教學檔案的計算機規范化管理。

    檔案管理制度工作細則篇13

    根據《檔案法》有關規定,結合本單位的實際情況,制定本校檔案保管制度。

    一、及時接收歸檔的檔案材料,辦理交接手續。發現檔案材料不完整時,督促和協助有關人員收集齊全,確保檔案資料的完整性。

    二、已進庫的檔案資料,要及時按標準、規范進行整理、分類,按編號順序進行存放,達到整齊、美觀、查找方便。

    三、檔案人員要經常檢查庫房,落實“七防”措施,確保檔案安全。

    四、檔案屬國家所有,是國家的寶貴財富,任何人不得故意損毀、丟失,嚴禁泄密、涂改、偽造、出賣,如有違紀要追究責任。

    五、熱情主動為領導和各處室服務,做好檔案的開發利用工作。

    六、接收或歸還檔案,要當面點清,檢查有無缺頁、破損、污染等情況,對破損的要及時進行修補及技術處理后才歸卷入庫。

    七、變動保管期限,調整密級,銷毀過期檔案資料,都必須提出意見。經檔案鑒定小組鑒定,報主管領導批準后實施。

    八、檔案的管理逐步采用先進的管理手段,提高科學管理水平。

    九、對檔案工作做出顯著成績得要給予表揚和獎勵,對玩忽職守,違反有關規定造成損失者,視情節輕重給予懲處。

    檔案管理制度工作細則篇14

    一、建立健全學生健康檔案管理制度,建立學生個人健康卡,對學生定朝進行健康檢查,對所獲數據歸類整理,隨時向學校領導匯報或者提供學生身體素質方面的情況或資料。

    二、開展衛生常識教育,搞好衛生宣傳,向師生介紹衛生保健、除害滅病等方面知識,教育學生養成良好的衛生習慣。

    三、定期開展常見病、多發病、傳染病的調查與預防工作。做好學生生長發育、營養等方面的調查與統計工作。

    四、抓好師生的衛生保健工作,對師生小傷小病,能及時處理和治療。協助領導做好教職工的____工作。

    五、建立教職工健康檔案,掌握教職工的身體健康情況,指導教職工防病治病。及時為新調進教職工辦理醫療卡。

    六、負責督促學生清掃教室和清潔區,檢查環境衛生情況,開展衛生評比工作。加強對學生飲食衛生和運動衛生的監控,經常巡視學生眼保健操情況。

    七、管理好學生。要及時上報,并做好造冊登記工作,療理師生傷病應認真寫好病歷,對支出藥品要認真作好記載。

    檔案管理制度工作細則篇15

    第一章總則

    為了加強會計檔案管理,保證會計檔案的安全、完整、及時,根據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》及財政部《會計檔案管理辦法》的規定,結合本公司實際情況,制定本辦法。

    第二章會計檔案管理部門

    1、公司檔案主管部門和財務部門共同負責會計檔案工作的指導、監督和檢查。會計檔案的具體管理工作由財務部門負責,由財務部門指定專人負責在專門地點保管。保管地點應具備完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盜等條件。

    2、財務部門及公司內部有關的分公司、子公司、必須建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

    第三章會計檔案歸檔的范圍

    1、會計憑證:包括外來的和自制的各種原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表,涉及對外對私改造資料,銀行存款(借款)對賬單及余額調節表等。年度終了都必須按照規定歸檔。

    2、會計賬簿:包括總賬、明細賬、日記賬、各種輔助登記簿等。

    3、財務報告:包括《會計制度》規定和主管部門臨時通知編報的主要財務指標快報,月、季、年度會計報表,報表附注及財務情況說明書。上級主管部門對報告的批復及社會審計的審計報告。

    4、其他會計核算資料:凡與會計核算緊密相關的,由會計部門負責辦理的有參考價值的數據資料。

    5、增值稅專用發票和普通發票。

    第四章會計檔案的整理

    會計年終了后,應將裝訂成冊的會計檔案進行整理立卷。各種會計檔案應按會計檔案材料的關聯性,分門別類地組成幾個類型的案卷,將各卷按順序編號。

    1、會計憑證。

    (1)按月立卷:每月末將裝訂成冊的憑證,統一登記案卷目錄,每月立卷一份。

    (2)分散裝訂:根據憑證的多少,分散裝訂,做到整齊、牢固、美觀。

    (3)裝訂封面的所有內容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

    2、會計賬簿

    各種會計賬簿辦理完年度結賬后,除跨年使用的賬簿外,其他均需整理妥善保管。

    (1)會計賬簿在辦理完年度結賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結轉下年”字樣,不填其他內容。

    (2)會計賬簿在裝訂前,應按賬簿啟用表的使用頁數,核對各個賬戶賬面是否齊全,是否按順序排列。

    (3)活頁賬簿支空白頁后,將本賬面數項填寫齊全,撤去賬尺,用堅固耐磨的紙張做封面、封底,裝訂成冊。不同規格的活頁賬不得裝訂在一起。

    (4)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面—賬簿啟用表—賬戶目錄—按本賬簿頁數順序裝訂賬頁—會計賬簿裝訂封底。

    (5)裝訂后的會計賬簿應牢固、平整、不得有折角,掉頁現象。

    (6)賬簿裝訂的封口處,應加蓋裝訂人的印章。

    (7)裝訂后,會計賬簿的脊背應平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

    (8)會計賬簿的編號為一年一編,編號順序為總賬、現金日記賬、銀行存(借)款日記賬、分戶明細賬、輔助賬。

    3、會計報表

    會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應按月裝訂成冊,年度終了統一歸檔保管。

    第五章會計檔案的歸檔保管

    1、當年的會計檔案在會計年度終了后,可暫由財務部門保管一年,期滿后存入檔案并由專人保管。

    2、會計檔案管理人員負責全部會計檔案的整理、立卷、保管、調閱、銷毀等一系列工作。

    3、機構變動或檔案管理人員調動時,應辦理交接手續,由原管理人員編制會計檔案移交清冊,將全部案卷逐一點交,按管人員逐一接收。

    第六章會計檔案的借閱使用

    1、財務部建立會計檔案清冊和借閱登記清冊。

    2、凡需借會計檔案人員,須經財務負責人或單位領導批準后,方可辦理調閱手續。

    3、借閱會計檔案人員,不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,更不得抽換。

    4、借閱會計檔案人員,不得將會計檔案攜帶出外,特殊情況,須經單位領導批準需要復制會計檔案的,須經財務負責人或單位領導批準后方可復制。

    第七章各種會計檔案保管期限

    1、會計憑證保管15年。

    2、會計賬簿保存15年,其中現金和銀行存款日記賬保25年。

    3、會計報表保存10年,其中年度決算表永久保存。

    4、發貨票保管5年。

    第八章會計檔案的銷毀

    1、會計檔案保管期滿,需要銷毀時由檔案部門提出銷毀清單,匯同財務部門共同鑒定后,編制會計檔案銷毀清冊,報經主管經理和上級主管部門批準后,方可銷毀。對其中未了結的債權、債務的原始憑證,應單獨抽出,另行立卷,由檔案部門保管到結清債權、債務時為止。

    2、按規定銷毀會計檔案時,應由檔案部門和財會部門、審計部門共同派人監銷,監銷人在銷毀會計檔案以前要認真清點、核對,銷毀后,在銷毀清冊上簽名蓋章,并將監銷情況以書面形式報告有關領導。

    第九章附則

    本制度自頒布之日起實施,未涉及情況按國家有關規定處理。

    檔案管理制度工作細則篇16

    第一章總則

    一、根據國家的相關法律、法規、政策和企業章程,結合集團公司的實際情況,制定本制度。

    二、確立“人力資源是第一資源”的觀念,以科學的方法、規范的制度推進公司的發展。

    三、公司人事制度的總原則是:“沒有重疊、沒有空白,人人有事干、事事有人管”。

    四、公司實行董事會領導下的總經理負責制,總經理對企業的全面經營管理負責,對企業的人力資源問題有決定權。

    五、人力資源工作包括:人力資源規劃、招聘與配置、薪資和福利、員工培訓、績效考核、勞動合同等。

    第二章人力資源規劃

    一、根據公司的發展計劃,制定公司人力資源的長期、中期和短期計劃。

    二、人力資源管理部門與財務部合作,建立人力資源會計體系,核算費用。

    第三章員工招聘與配置

    一、為保證集團公司的不斷發展壯大,招聘、儲備好必需的人才,對員工的招聘與崗位配置做以下規定:

    1、所需員工應面向社會廣泛招聘,同時鼓勵在職員工把德厚的、有才能或有專業特長的親朋好友推薦給公司。

    2、任人唯賢,力求做到人盡其才,注重培養工作表現好、能力強、有管理才能的在職員工,并盡可能將其提拔到重要的負責崗位,不讓人才埋沒、浪費和流失。

    3、職位空缺和出現新職位時,優先聘用在職員工,不足時再向外招聘。

    4、在職員工每月和年終的績效考評結果,將作為員工職務與工資晉升的主要依據。

    二、招聘程序

    各公司、部門負責人將人員需求計劃以書面形式報行政部;行政部人力資源主管審核匯總,擬制招聘計劃上報集團公司總經理審批后實施。招聘計劃內容為:

    1、招聘的崗位、人員數量及相關的福利待遇范圍,招聘信息發布方式。

    2、招聘方法:由人力資源部招聘主管進行資格審查;再組織進行初試和復試;

    3、招聘時間及人員的安排。

    三、入職手續

    1、應聘者經確認合格后,由行政部人力資源主管和用人部門在《應聘登記表》上簽署意見報總經理審定批準。受聘者與公司簽訂《試用合同》,成為公司員工。

    2、新員工向公司提交近期免冠照片10張,提交身份證、學歷證明、職稱證、崗位資格證,工作業績和其他相關的證明材料等原件,查驗后公司復印存檔。

    ⑴員工個人資料包括家庭住址、電話、婚姻及子女狀況。當提供的個人資料中姓名、家庭住址、暫住地址、電話號碼、培訓結業和畢業等情況更改時,應及時通知公司行政部。

    ⑵特殊崗位的員工還須提供擔保人姓名、在昆住址、身份證和戶口冊復印件、擔保人親筆簽名的擔保書。

    ⑶公司有保留、審查員工所提供的個人資料的權利,如有虛假、偽造等情況,公司將視情節予以降職、降薪或終止試用、解除勞動關系等處理。由此造成的后果和法律責任,由員工本人承擔。

    ⑷公司適時對新員工進行上崗前的培訓,使其對公司的基本情況和規章制度有初步的了解。

    ⑸報到上崗。新員工填寫員工登記表,與試用部門負責人見面,接受工作安排。

    四、試用

    1、新員工均有1~3個月的試用期,應屆大中專畢業生的試用期為3~6個月。試用不滿三日者,不發給薪金。

    2、試用期工作表現突出者,由所在部門負責人寫出書面推薦報告,經人力資源部審核后報總經理批準,試用時間可以縮短。

    3、公司急需的特殊人才,經總經理批準也可縮短或免除試用期。

    4、正式員工離職后重新進入公司的免除試用期,但司齡從最后一次進入時計算。

    五、轉正

    1、試用合格的員工須填寫《員工轉正申請表》,由試用單位負責人和行政部人力資源主管共同考評簽署意見,分管該業務的公司副總經理審核后報總經理審批。

    2、試用期內員工請假一周以上,其轉正時間將會被順延;請假超過一個月者,則作自動離職處理。

    六、競聘制度

    1、集團公司的管理崗位競聘制度:“五不”、“一有”(即:“不分先后、不分內外、不分親疏、不分男女、不分年齡”,“有能力就上”)和“先內后外”原則。

    ⑴鼓勵員工努力學習,提高理論和實際工作水平,積極參與競聘;員工自薦、推薦、舉薦、引薦適合者參與競聘。

    ⑵內部競聘報名后,向社會公開招聘,選其中優秀者與內部人員共同參加競聘。

    2、競聘的實施辦法

    ⑴在職管理崗位的競聘:每年年末,公司組織中級管理層(含副總經理級、經理級、副經理級和主管級)在全體員工大會上進行述職、考評。先本人自述,爾后由總經理和全體員工進行民主評議(無記名投票)。其中,總經理的投票權重點50%、全體員工投票權重點50%。述職考評通過率為60%以上視為合格,被考評人可以連任。未能達到60%為不合格,該被考評人降一級使用,其空缺的崗位進行內、外競聘。

    ⑵空缺、新增管理崗位的競聘:公司統一組織競聘。鼓勵能勝任某崗位的員工,向行政部人力資源主管報名積極參與競聘。

    3、競聘程序

    公告→報名→資格審查→筆試→競聘演說→競聘答辯→篩選評定→上崗試用→任職考核→月績效考核→年終述職考評。

    4、競聘組織

    行政部負責競聘的組織,競聘小組由公司總經理、副總經理、分公司經理、部門經理組成(本崗位競聘時,崗位的原負責人回避),競聘題目由公司領導或專家出題。

    5、試用

    競聘小組采用打分制決定人選,進入試用期(公司內部員工1個月,外聘人員1-3個月)。試用期結束時進行履職考核,考核合格者正式聘用,聘期一年。

    第四章員工薪資制度、員工的薪金,根據本人的學歷、資歷、能力、崗位和月、年績效考評,在集團公司工作的時間(簡稱司齡)以及管理目標責任完成情況等構成(詳見《績效工資表》)。

    一、薪金構成

    1、基本工資:含工齡工資、學歷工資、職稱補貼、通訊補貼、交通補貼。

    2、崗位職務工資:根據員工的工作崗位核發。

    2、月績效工資:根據員工的每月績效考評情況核發。

    3、年績效工資:根據集團公司的全年效益和員工的每年年終的績效考評情況,年度結束后發放。

    4、項目效益獎金:集團公司項目完成產生效益后,以稅后利潤的5%提取,按崗位職責和歷次員工績效考評情況確定發放金額。在公司項目完成之前因個人主觀原因(因病無法克服的客觀原因除外)離開公司的人員,不享受項目效益獎金。執行經營管理目標責任的單位,按《責任書》約定實施。

    5、總經理獎勵基金:總經理撥出專項“獎勵基金”,并決定發放對象與方式。

    6、崗位津貼:項目施工一線的員工,出勤率達到26天以上的享受崗位津貼,津貼標準視項目情況而定。公司其他單位均不享受此項津貼。

    7、待崗工資

    ⑴集團公司業務量減少時,可安排部份員工待崗。待崗一年內按政府規定發給“最低生活保障費”,保留勞動關系。特殊情況經雙方協商待崗時間也可超過一年。待崗前的工作時間內的年績效考評工資和項目效益獎金,按實際在崗時間計算。

    ⑵員工待崗期間接到公司的上崗通知必須按時到崗,否則公司有權終止勞動關系,保留追回已發的最低生活保障費的權利。

    二、薪資定級、定檔

    1、定級、定檔方法。由員工自己選擇適合的薪資檔、級,并自述理由(包括:崗位職責、工作能力、工作成績、績效努力目標和實現的辦法以及本崗位的社會平均薪資水平等),經民主評議后報總經理審定批準。執行期三個月,根據每月的績效考評情況決定維持其薪資級、檔或進行上、下調整。

    2、工資的級、檔金額隨公司效益增加和物價水平的提高適時上調。

    3、員工崗位發生變動,其薪資亦進行相應調整。晉升級、檔的工資從公司下發通知的下月起執行;降低級、檔的工資從公司下發通知的當月起執行。

    4、根據對員工的績效考評情況,公司每年將進行薪資調整,以激勵優秀、督促后進。當年內晉級兩次以上者,年終獎勵再晉升一級。若當年內未能晉升一級者,次年降一級薪資。

    三、發薪日期。每月的10日,集團公司支付員工上月1日至月末的薪金。若付薪日遇節假日或休息日,則提前于最近的工作日支付。薪資均以稅前數值計算。

    四、集團公司下屬各承包單位的薪資標準可參照公司標準和制度執行。

    第五章績效考評制度

    為全面、客觀、公正、準確地評價員工的工作績效,激勵其不斷改善工作表現,圓滿完成集團公司的經營目標,特制定本制度。

    二、考評原則

    1、對員工的工作態度、工作能力、工作業績三方面進行考核、評估,建立績效考核考評檔案,作為工資發放、薪資級、檔調整、崗位聘用與晉升的重要依據。

    2、考評對象

    ⑴集團公司全體員工,包括試用期員工和因病、因私、因傷缺勤者,但不包括當月出勤未達15個考評工作日者。

    ⑵員工在考評期內更換工作崗位,就職新崗位超過15天參加新崗位考評,反之則回原崗位進行考評。

    3、考評分為月考評、年度考評和其它考評。

    4、因完成公司計劃外臨時安排的工作,影響了月計劃工作的完成,考核、考評時應酌情正確處置。

    三、考評指標

    考評指標按普通員工、主管級以上員工兩種類型分別確定(詳見附表)。

    四、月考評程序

    在員工自評的基礎上,由考評小組進行考評。考評小組的組成:

    1、普通員工類的考評小組:由行政部人力資源主管,被考評員工的直接上級、分公司經理、分管副總經理或總經理組成。

    2、主管級以上員工的考評小組:由行政部人力資源主管,被考評員工的直接上級、分公司經理、總經理組成。

    五、年度考評程序

    1、普通員工的考評分上級、同級、自我考評三級進行,各級的考評權重比例為:上級占總評的70%,同級占總評的20%,自我考評占總評的10%。

    2、主管級以上員工的考評分上級、下級、同級和自我考評四級進行,各級的考評權重比例為:上級考評占總評的60%,下級考評占總評的20%,同級考評占總評的10%,自我考評占總評的10%。

    六、年度考評方式

    以考評會議評定的方式實施年度員工考評。

    1、考評會議的成員:由被考評部門全體員工、其它部門的經理、分公司負責人、公司副總經理和總經理組成。

    2、考評會議由總經理或指定人員主持,主持人指定一名參評者負責會議的相關記錄和評分核算。

    3、會議程序

    ⑴行政部人力資源主管對被考評人各月績效考評結果進行簡要介紹。

    ⑵被考評人作自評陳述。

    ⑶被考評人回避,參評者對被考評人的陳述進行評論和評分。

    ⑷評分以不記名方式,按上級、下級、同級分類后交給記分員。記分員按上述級別分類算出各類的平均分后,再以各級評分權重比例算出被考評員工的年度績效考評得分。

    七、獎懲辦法

    (一)“優秀”:績效考評得分90以上(包括90分)。

    1、月績效考評連續三個月獲得“優秀”晉升一檔薪金。

    2、年績效考評得分為全公司第一名,晉升三檔工資;第二名晉升兩檔工資;第三名,晉升一檔工資。

    3、年度獎勵名額:集團公司參評人數在20人以下,評選一人;參評人數在20-50人,評選二人;50人以上,評選三人。

    (二)“稱職”:績效考評得分為89-80分為稱職,不獎不罰。

    (三)“基本稱職”:績效考評得分為60-79分,考評為“基本稱職:

    1、月績效考評得分為75-79分,扣除本人績效工資的5%;績效考評得分為70-74分,扣除本人績效工資的15%;績效考評得分為65-69分,扣除本人績效工資的20%;績效考評得分為60-64分,扣除本人績效工資的30%。

    2、連續二個月考評為“基本稱職”,按比例加倍扣除當月績效工資。連續三個月考評為“基本稱職”,扣發當月“績效工資”的100%。若本人為部門經理的,還要扣除其“職務工資”的100%。

    3、員工月績效考評為“基本稱職”,扣除其直接上級當月“職務工資”的10%;連續兩個月考評為“基本稱職”,扣除其直接上級當月“職務工資”的20%;連續三個月“基本稱職”,扣除其直接上級當月“職務工資”的100%。

    (四)“不稱職”:績效考評得分為59分以下,作以下懲處:

    1、月績效考評為“不稱職”,扣除本人當月“績效工資”的100%;連續二個月考評為“不稱職”,除扣100%“績效工資”外,加扣100%的“職務工資”;連續三個月考評為“不稱職”,降薪(降職)一檔處理;連續四個月考評“不稱職”予以換崗或辭退。

    2、員工月績效考評為“不稱職”,扣除直接上級當月“職務工資”的40%;連續兩個月考評為“不稱職”,扣除其直接上級當月“職務工資”的60%;連續三個月考評為“不稱職”,扣除其直接上級當月“職務工資”的100%。

    (五)年績效考評為集團公司最后一名的,降薪二檔或降職。

    (六)考評后的個人月收入不低于昆明市規定的最低月工資標準。

    第六章員工福利

    一、有薪假期

    1、法定節假日:元旦、春節、五一、國慶按政府的規定執行。集團公司另有規定時另行通知。

    2、帶薪年假:員工在公司服務滿一年的可以享受三天的帶薪休假,司齡每增加一年休假可增加一天,最多不超過15天。該類假期可充抵病、事假時間。

    3、婚假:依照婚姻法履行正式登記手續的公司正式員工結婚,按政府規定給婚假;符合晚婚(男25周歲、女23周歲及以上)初婚條件的,參照政府規定和公司實際另加晚婚假。

    4、喪假:直系親屬(指配偶、子女、父母或配偶之父母)或直系供養人死亡,公司給喪假3天加來回路程,最多不超過7天。

    5、以上未列假期根據公司實際參照政府規定執行。

    6、休假的一般規定

    ⑴員工提前一個月向所在部門領導和行政部申報擬休假的種類和時間。

    ⑵具體休假時間,一般員工由所在部門與個人協商后統一安排;經理層及以上的由所在部門與公司行政部協商安排,報總經理審批。休假期間若遇公眾假日或法定假日,不另增加休假時間。

    二、社會保險

    1、公司為試用期滿并已簽訂勞動合同的員工購買失業保險、養老保險、醫療保險等國家規定的社會保險項目。保險基數根據企業情況每年核定一次,繳費比例按照政府規定執行。

    2、公司對長期外派和現場工地的員工,按國家有關規定購買工傷或意外傷害保險。

    檔案管理制度工作細則篇17

    安全文件和檔案管理制度

    1.目的

    為了規范安全生產文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學性,使其為今后工作開展提供參考資料和文獻,特制定本制度。

    2.適用范圍

    本制度適用于公司與安全生產有關的文件檔案的管理。

    3.職責

    3.1.安全檔案文件由公司行政管理部對安全檔案的管理,并負責監督檢查和考核。

    3.2.公司行政管理部安全管理人員負責公司安全管理文件檔案的收集、歸檔和保管。

    4.內容

    4.1.安全生產文件檔案內容如下:

    4.1.1.國家有關安全生產法律法規、標準規范及其他要求。

    4.1.2.上級主管部門安全生產文件、批復文、領導指示材料及會議資料等。

    4.1.3.公司安全生產文件、安全生產管理制度、安全操作規程、安全會議記錄材料、安全學習資料、領導指示材料等。

    4.1.4.安全生產工作計劃、總結、報告等。

    4.1.5.各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。

    4.1.6.供應商、承包商相關材料。

    4.1.7.安全設施檢測、校驗報告、記錄等。

    4.1.8.安全、職業衛生評價報告。

    4.2.歸檔流程

    4.2.1.文件資料應根據其相互聯系、保存價值分類立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產主要情況,以便保管和利用。

    4.2.2.應根據文件資料的重要性,案時間永久、長期和短期等三種進行時間整理,分類歸檔。

    4.2.3.公司在每年2月底前對上年度的文件資料進行歸檔,統一保存。

    4.2.4.各種文件資料按一定特征進行排列和系統化,應層次分明,編寫頁碼,填寫卷內文件資料目錄。

    4.2.5.不同價值,不同性質的文件資料應當區別管理,單獨立卷。

    4.3.檔案保管

    4.3.1.檔案應入柜上架,科學排列,避免暴露和捆扎堆放。

    4.3.2.應采取防潮、防蟲措施,防止檔案損壞。

    4.4.檔案借閱

    4.4.1.文件資料檔案借閱,必須借閱手續,借閱當案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說明情況,并辦理續借手續。

    4.4.2.借閱的檔案要注意保密,未經許可,不得隨意公開、發表或轉借他人;

    4.4.3.歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記本上注銷。

    4.5.檔案保密制度

    4.5.1.檔案管理人員必須認真貫徹執行有關保密的規定,嚴格執行公司保密制度;

    4.5.2.檔案管理人員不得借工作之便,私自將秘密檔案帶出庫房或給無關人員查閱;

    4.5.3.檔案管理人員不得在公共場所和私人信件中泄漏公司機密;

    4.5.4.入庫檔案,應妥善保管,定期核對。外借檔案,及時催還;

    4.5.5.外單位利用檔案必須憑單位介紹信,并經領導批準方可進行;

    4.5.6.嚴禁向廢品收購單位出賣檔案文件資料,銷毀檔案必須嚴格遵守鑒定銷毀制度;

    4.5.7.提供利用檔案,要嚴格執行借閱制度,注意保密;

    4.5.8.進入檔案室須經檔案管理人員同意,其他人員不得入內。

    4.6.檔案保存年限

    文書檔案的保管期限定為永久、定期兩種。定期一般分為30年、10年。

    4.7.檔案銷毀

    對于過期并失去保存價值的文件資料,經公司行政管理部領導批準,可以定期銷毀,必要時做好銷毀記錄。

    5.本制度自下發之日起執行。

    檔案管理制度工作細則篇18

    一、收集制度。

    1、按照黨員檔案材料收集目錄的收集范圍,收集黨員檔

    2、了解和掌握形成黨員檔案材料的信息及規律,并與其建立聯系制度和收集網絡。

    3、歸檔材料應真實規范,完善齊全,文字清楚,對象明確,手續完備。由組織形成的材料有形成時間和組織印章,個人撰寫的材料有形成時間和本人簽字。

    4、對符合歸檔要求的材料,應按時間順序,登記在黨員檔案材料收集目錄上,并在當月內歸入檔案袋(盒)。

    二、查(借)閱制度。

    1、查借閱黨員檔案必須由單位組織人事干部在填寫好《申請查閱黨員檔案報告表》后,經單位負責人簽字蓋章后方可登記查閱;紀檢、監察、檢法部門因工作業務需要,了解干部人事檔案情況時,可提供有關部分內容。

    2、任何人不得查閱本人及其親屬檔案。

    3、需摘錄或復制檔案有關內容和材料的,應征得管檔人員同意,并辦理登記手續。除代作直接證明的材料外,摘錄或復制的檔案材料,均不予蓋章。

    4、查閱檔案人員應按要求認真填寫閱檔情況登記。閱檔時,不得隨意圈劃、涂改、拆散、抽換、污損檔案。

    5、檔案一般不得外借,單位黨組織確因特殊情況必須借用的,應在《申報表》中填明借閱理由,報經分管領導同意后,方可借出。借出檔案一般不超過15天,若不能按期歸還,應辦理續借手續,續借不得超過一周。

    1案材料。做到:主動及時、全面準確、保質保量、安全保密。

    三、傳遞制度。

    1、轉遞黨員檔案和檔案材料,必須做到及時、完整、準確、安全、保密。

    2、黨員流動或變換單位后,應在15天內將檔案轉至新的所在黨組織。

    3、轉出的檔案應完整齊全,并按規定經過認真整理裝訂,不得扣留材料或分批轉出。

    4、收到的檔案經核對無誤后,應在回執上簽名蓋章,立即退回回執,轉出的檔案,逾期1個月未退回執,應及時催收。

    四、保密制度。

    1、黨員檔案是反映黨員政治生活的重要材料,必須嚴格遵守《中華人民共和國檔案法》、《保密法》的規定,確保檔案的安全和保密。做到:保守機密,慎之又慎。

    2、牢固樹立保密觀念,嚴守黨和國家機密,不隨意向無關人員提供檔案或泄露檔案內容,違者視情節輕重,給予批評教育或必要處分。

    3、不得在不利于保密的地方存放和查閱黨員檔案。

    4、不準帶黨員檔案出入公共場所,不準用普通電話索要或提供檔案內容。

    5、檔案管理人員不得保管本人及親屬檔案。

    6、查閱檔案前,必須弄清查閱檔案的用途或理由,查閱者與被查閱人員的關系。對符合查閱檔案條件要求的,給予接待,并對其查閱的有關用途,予以保密,不得隨意泄露。

    X社區

    X年__月

    檔案管理制度工作細則篇19

    1、財務檔案包括:原始憑證、記賬憑證、手工賬薄、財務報表、納稅申報表及稅務相關資料、各種票據領購使用登記薄、財務人員移交清單及交接登記薄、財務軟件計算機拷貝磁盤或光盤、各種經濟合同、項目成本資料、資產評估報告、借款合同及抵押登記合同、驗資報告、審計報告、已作廢的各種票據、已使用完的各種票據存根、各項內部審計報告等。

    2、每月的原始憑證、記賬憑證應在每月賬務完成納稅申報后,由會計人員協同會計主管人員整理、裝訂,并登記編號入庫管理。對于財務報表、納稅申報資料、手工賬薄、各種登記薄、移交清單等在年終賬務完后整理裝訂入庫;對于計算機拷貝磁盤或光盤在拷貝后即刻納入檔案管理;對于其他財務資料應該入庫保管的,但根據工作需要暫時保管在不同會計人員手中,但對于十分重要的資料也應先辦理入庫手續,然后由相關財務人員按照正常借閱手續借出,以明確責任,保證財務資料的安全。

    3、建立“財務檔案登記薄”,每項財務檔案歸檔前,由主管人員確定檔案的分類,按照不同的檔案類別分別編號登記管理,由檔案管理人員和會計主管人員在登記薄上簽字(蓋章)。

    4、建立“財務檔案調閱、借閱登記薄”,財務部門內部需要查閱檔案的,需由檔案管理人員陪同查閱;需要復印財務資料的`,必須由財務負責人批準,由檔案管理人員負責復印;財務部門以外的人員原則上不能直接查閱財務檔案資料,如有特殊需要,確需查閱、復印財務資料的,必須經財務負責人批準,并且在“財務檔案調閱、借閱登記薄”上登記

    5、財務資料只能保留在公司范圍內,不能帶出公司。除了財務部門內部工作需要以外,不能借閱給其他人員。如有司法機關工作人員因執法需要調閱或借閱公司財務資料的,按照國家法律規定,必須出具正式的“協助執行通知書”或“判決書”等法律文件以及工作證件,并由財務負責人批準后,按照以上手續辦理借閱、調閱。

    6、財務檔案的保管按照《檔案法》及《會計基礎工作規范》的規定執行。如果超過規定的保管時間需要銷毀的,應上報財務中心并建立“財務檔案銷毀清冊”,在保管人員、主辦會計及財務負責人共同監督下銷毀,“銷毀清冊”作為財務檔案保管;其中未清債權債務雖超過期限也不得銷毀。

    7、財務檔案管理人員及其他財務人員不得擅自公布財務資料;不得擅自銷毀、涂改、偽造財務檔案;不得擅自提供、抄寫、復制財務檔案;不得損毀、分散、丟失財務檔案;如發生以上情況,應對當事人進行嚴肅處理,對公司造成損失的,應承擔經濟賠償責任;情章嚴重,違反國家法律的,依法移送檢查機關追究法律責任。

    8、行政部門應為財務檔案的管理提供必需的條件。

    9、財務負責人應定期或不定期檢查財務檔案管理情況;集團財務中心定期對分支機構的財務檔案管理情況進行檢查;內部審計財務檔案管理情況作為審計重點,確保財務檔案的科學管理。

    檔案管理制度工作細則篇20

    為明確管理責任,規范管理行為,確保各類檔案資料及時歸檔、完整保存并得到有效利用,特制定本制度。

    一、檔案管理原則

    公司檔案實行由公司綜合管理部集中統一管理與部分專用性檔案分散管理相結合的原則。

    二、組織

    公司綜合管理部設專門的檔案室并配備專人管理檔案,各部門明確由專人兼管檔案工作。

    三、檔案管理部門的工作職責

    (一)綜合管理部負責制訂公司檔案管理制度、保管檔案、建設檔案管理系統。

    (二)財務部自行做好日常檔案的收集、整理和保管等工作,綜合管理部給予配合。

    (三)其他部門由部門檔案專人對檔案進行收集、整理,并交至綜合管理部檔案管理員立卷歸檔。

    四、檔案管理人員職責

    (一)負責收集、整理、分類、鑒定、保管各類檔案,做到收集齊全、整理科學、鑒定正確和保證質量,并按時接收和移交檔案;

    (二)凡本公司印發出的公文(含定稿和正件與附件、批復請示、轉發文件含被轉發的原件)一律由綜合管理部統一收集管理。

    (三)做到忠于職守,遵守紀律,嚴格按照有關法律和公司制度辦事。

    五、歸檔公司檔案室資料

    (一)上級機關發來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規定、計劃等文件材料;

    (二)本公司的請示與上級機關的批復;

    (三)本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書;

    (四)本公司反映主要職能活動的報告、總結;

    (五)本公司制訂的計劃、方案、統計、財務、工作總結;

    (六)綜治工作材料;

    (七)本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料;

    (八)本公公司各種證照及所獲各種榮譽、獎勵資料;

    (九)本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料;

    (十)具有保存價值的電子文本、圖片、音像、影像資料;

    (十一)會計憑證,會計活動帳薄和會計報表等會計核算專業材料,它是記錄和反映經濟業務活動的重要史料和證據。

    六、檔案的收集與歸檔

    (一)承辦部門或主辦人應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理,送交本部門檔案管理員歸卷。

    (二)凡是直接記述和反映公司、部門活動的,具有現實的和長遠查考價值的文件材料(文字、電子文件、圖樣、照片、實物等),均須歸檔保存。

    (三)管理性檔案在分類立卷時應做到:分年度、分類別、分級別。黨政文件要分別組卷,密級文件要單獨立卷。組卷時按內部特征為主的六個特征進行組卷,盡量把永久、長期、短期三種保管期限文件材料分開組卷。

    (四)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數普通文電如果與絕密文有密切聯系,也可隨同絕密文電立卷。

    (五)綜合管理部定期對各部門文件材料的歸檔工作進行檢查。

    (六)各部門在次年三月向檔案部門移交管理性檔案,需付卷內目錄,移交目錄一式二份,交接雙方清點核對,并履行簽字手續。

    七、檔案的保管

    (一)公司(或部門)管理的檔案應有專柜保存,確保完好不丟失。

    (二)做好電子檔案、底片、錄音錄像帶等特殊載體檔案的保管工作;

    (三)檔案工作人員應確保檔案的質量,對破損和變質檔案,及時采取措施,進行修補和復制。

    (四)公司綜合管理部不定期檢查各檔案管理情況,發現問題及時組織整改。

    (五)每年對檔案進行一次清理,清除不必要保存的材料以及對破損和褪色的材料進行修補和復制。

    八、檔案的借閱

    必須嚴格執行保密制度,填寫查借閱檔案登記表,如期歸還,歸還時驗收注銷。凡利用者都應按規定辦理借閱手續。查閱機密以上級檔案,需經公司(部門)負責人批準,原則上不外借,確因工作需要,應當天歸還。

    (一)檔案借閱限一周內歸還,特殊情況需延期的,須辦理續借手續;

    (二)借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由綜合管理部檔案管理人員與借閱者當面核對清楚;

    (三)檔案如有丟失、損壞或泄密,須立即追究當事者責任;

    (四)調走、辭退人員,必須清理移交檔案文件后方可辦理離職手續;

    (五)原則上不對外借閱檔案,外單位需查閱檔案資料者,須經總經理批準,并辦理登記手續后,方可借閱。

    (六)歸還檔案時應保證檔案材料的清潔、完整、安全,不得丟失、隨意折疊、拆散、剪裁或擅自銷毀,嚴禁對檔案隨意更改、涂寫。

    (七)傳真件需存檔時,應將復印件連同原件一起存檔,以防原件字跡消失。

    (八)未經公司董事長授權,任何部門或個人無權公開檔案。

    九、檔案室保密制度

    (一)檔案工作人員必須嚴格按照檔案工作各項規章制度辦事。

    (二)凡使用保密檔案資料人員必須嚴格遵守有關保密規定。

    (三)凡借閱“絕密”“機密”級檔案資料應經分管領導審批,報總經理批準后,方可借出。

    (四)外單位查閱、借閱密級檔案,須經綜合管理部主管領導審批,報分管領導批準,方可提供。

    (五)秘密檔案不得私自存放,贈送并轉借他人,個人外出攜帶機密級以上檔案應妥善保管,若泄密要追究泄密者責任。

    (六)檔案管理人員應嚴格遵守保密制度,不得在公開場所談論保密檔案內容,不得將保密檔案帶出室外和借給他人。

    十、檔案的鑒定與銷毀

    鑒定檔案保存價值,確定保管期限及銷毀檔案,嚴格按照國家有關規定并結合公司實際情況進行。公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。確定保管期限的原則是:

    (一)反映公司主要職能和重要經營管理活動的,具有長遠利用價值的檔案定為永久保存;

    (二)反映公司一般經營活動,具有較長時間利用價值的檔案定為長期保存,其期限為16―50年;

    (三)對公司在一定時期內有參考利用價值的檔案,定為短期保存,其期限為15年以內。

    (四)檔案的鑒定由綜合管理部主管、各部門指定檔案管理人員和綜合管理部檔案管理人員合作完成,并采取對每份檔案直接鑒定的辦法。鑒定中發現檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門和人員修改、補充。

    (五)經過一定時間后確無保存價值的檔案,或者原有情況已發生完全改變,其檔案失去保存意義的,經檔案人員或原經辦人員提出,本公司綜合管理部和部門審查同意,公司總經理批準,方可銷毀。

    (六)經批準銷毀的檔案,檔案人員必須列出清單,銷毀檔案的批準人、監銷人都要在銷毀檔案清冊上簽字。

    十一、本管理制度最終解釋權歸綜合管理部。

    十二、本管理制度自發布之日起實施。

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