采購規章制度管理制度

    | 新華

    制度有時就張貼或懸掛在工作現場,隨時鞭策和激勵著人員遵守紀律、努力學習、勤奮工作。什么樣的采購規章制度管理制度才算是優秀的呢?這里整理一些采購規章制度管理制度,方便大家學習。

    采購規章制度管理制度篇1

    一、目的

    為規范公司辦公用品采購及領用流程,并有效節約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。

    二、適用范圍

    本辦法規定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購,不包含工程施工材料和設施設備的采購。

    三、辦公用品采購

    第一條公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量,按月采購,采購時間為每月20日,遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月采購。

    第二條各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規格、型號、價格及用途),申請通過后由行政人事部采購,若遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

    第三條各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規格,由部門經理協調行政人事部印制。

    第四條本辦法所指辦公用品分為

    1、低值易耗品

    第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

    具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

    第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

    2、耐用品

    第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

    第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

    第五條全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業務量增加導致費用超標,則報請總經理審批進行調整。

    四、辦公用品申領流程

    1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

    需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

    2、第三、四類辦公用品申領流程:

    需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發放,同時建立領用臺帳,記載各部門領用情況。

    3、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

    4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后,由行政人事部完成費用報銷手續。

    五、其他事項

    1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意后,由使用部門配合行政人事部先行采購,事后做好手續補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后,由行政人事部采購。

    2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出采購計劃,經分管領導、總經理審批后,由行政人事部采購。

    3、對專業性物品的采購,由使用部門協助行政人事部共同采購。

    4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。

    5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應配置,如有質量問題,行政人事部負責協調更換、維修和其他售后工作。

    6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

    采購規章制度管理制度篇2

    一、總則

    為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

    采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。

    二、目的作用

    1.作為采購部開展工作的規范依據

    2.作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫作配合的依據

    三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監:

    1、負責采購中心的全面性管理,采購體系建設,制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執行;

    2、負責擬制部門職能戰略及采購工作計劃并組織實施

    3、領導采購中心團隊,合理分配各部門各層級的業務。

    4、負責采購成本控制,制定和實施采購降價目標和計劃;

    5、負責各店采購需求的滿足,保障采購物品的數量、質量與供應的及時性;

    6、負責供應商開發、評估,供應商稽核,供應商管理,主導做好供應商招標工作;

    7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價管理工作;

    8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準,要求各品牌驗收標準的一致性

    9、負責物料設備的產品標準的制定

    10、監督管理每年的供應商評估工作

    11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

    12、定期參加國內食材物料設備會展,開發新食材原料、物料產品與新供應商

    (二)采購經理

    1、負責食品及非食品的供應商尋找,資質評估,價格談判,品項確定,供應商實地考察等,簽署批量采購合同

    2、根據需求計劃,制定采購計劃并實施;

    3、負責進行市場調查,掌握市場行情信息并匯總價格比對數據,并匯報至上級以便及時調整采購品項

    4、負責處理各店的質量投訴;

    5、負責供應商的評估;

    6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作

    7、支持新開門店之采購工作,開發當地新的供應商

    8、負責新品項的提報,安排出品試樣后的執行

    9、負責統冠物流的工作對接,保證庫存供應

    10、公司、上級分配的其他工作

    (三)采購員

    1、按采購制度及流程執行采購作業,嚴格遵守、保證采購工作的正常運作;

    2、按時進行市場價格調查、供應商比價等工作

    3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息,提報采購中心總監;

    4、通過原產地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪,對供應商進行評估、篩選;

    5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫,使之成為潛在的、備選的供應商及商品

    6、完成食材原料現金采購工作(農都、勾莊、近江、銅川路市場等),完成物料現金采購工作及網購工作

    7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

    (四)物流駕駛員

    1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施;

    2、負責統籌安排配送線路,合理安排人員,保障配送物品的數量、質量以及到點的及時性。具體工作:

    1)每月特價產品自行采購凌晨配送(農都,勾莊)6:00-7:002)東新冷庫進出貨,配送

    川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。

    3)上午配送:13家門店配送(9:30-11:30)4)蕭山機場廣貨配送

    5)下午提貨(各車站機場物流中心)進總倉,進統冠,進東新冷庫,統冠進庫(自購產品)

    6)每星期一晚農都海鮮采購(安排兩人采購配送各門店)7)每月去上海銅川路水產市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

    ②工程部材料,企劃部資料及財務部資料配送

    9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送(晚、凌晨)

    (五)倉庫保管員

    1、總倉驗收,保證貨物質量,杜絕質量不合格產品

    2、每日按時發貨,開具送貨單,保證數量準確性

    3、每月總倉盤點,統冠物流倉庫盤點,保證貨物數量賬目相符

    (六)采購文員助理

    1、每日接收各門店的報單申請并匯總

    2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商

    3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護

    4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)

    5、負責接收Uncle5門店統冠物流發貨的訂貨單,并在統冠系統里下單。

    6、統冠系統里每次進貨、出貨,在公司G9系統的物流中心里同步錄入

    7、確保統冠系統的商品規格價格同我司G9系統的商品規格價格保持一致。

    四、物品、原料管理制度:

    (一)、物品、原料采購

    1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品量不得超過三個月的用量。

    2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

    3、各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

    4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

    5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

    6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

    7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

    8、凡不按上述規定采購,財務部以及業務部門的財會人員應一律拒絕支付,并上報總經理處理。

    (二)物品原料損耗處理

    1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞、失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理;

    五、食品采購管理制度:對價、比價

    六、能源采購管理制度:能源采購;能源提運

    七、供應商管理制度

    采購規章制度管理制度篇3

    1.目的

    闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例,指導執行和參與采購職能的部門和職員執行采購相關程序,推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強部門間配合,特制訂本制度。

    2.范圍

    (1)固定資產類:辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購工程維護類:裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。

    (2)低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

    (3)印刷類:內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

    (4)咨詢管理類及服務類產品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;

    體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。

    (5)項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

    說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內。

    二、采購目標

    1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。

    2.為了公司運作經濟高效的進行,在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下,以最有競爭力的價格采購商品/服務。

    3.引導采購職能的發揮與公司利益、商業道德標準相一致。

    三、采購原則

    1.使用、定價、采辦、驗收、結算分離原則

    采購過程的各相關環節人員,遵循使用、定價、采購、驗收、結算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價、定價,財務對預算控制、法務對流程監督,使用部門驗收,采購部門結算。

    2.詢價定價原則

    物品采購必須有三家以上的供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。

    3.一致性原則

    采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

    4.廉潔自律原則

    (1)自覺維護公司利益,努力提高采購物品的質量,降低采購成本。

    (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

    (3)嚴格按照采購制度和程序辦事。

    5.審計監督原則

    采購人員要自覺接受公司有關部門對采購活動的監督和質詢,對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司規章制度等進行處罰直至追求其法律責任。

    四、供應商管理

    1.各類型的采購需有3家以上的供應商詢價,以作比價、議價依據,并填寫《采購詢價記錄表》,總裁辦公室應根據供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。

    2.建立公司供應商庫,供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優質供應商中選取。

    3.對于長期合作的供應商,需每年做一次供應商評估,評估其產品價格、服務是否在同行業中最優化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關系。

    4.對于長期合作的供應商,應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。

    五、采購申請流程

    1.標準流程

    (1)標準采購范圍

    以下類別金額在1000元以內的,視作標準采購:

    A.固定資產類:辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購。

    B.低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

    C.印刷類:內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報品牌管理中心總監審批)。

    D.咨詢管理類及服務類產品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。

    E.項目成本類:藍圖打印,多媒體制作等。

    (2)申請流程

    A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。

    B.申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價,提供三家供應商的報價,如涉及到具體資質、特殊采購要求的需要附有相關文件復印件與申請部門確認,總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。

    C.所有采購物品都需要經過財務負責人審批,如采購屬于標準采購范圍,可只簽批到財務負責人;如涉及到特殊物品的.采購,或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁(參照非標準流程)。

    D.簽訂采購合同的均須由法務審核,并報財務管理中心備案。

    E.申請部門負責驗收、簽領,費用分攤至申請部門。

    六、二次采購申請

    如采購申請發生數量、規格、價格等變動,必須進行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

    七、采購招標

    根據公司政策和中華人民共和國相關法律法規之規定,公司招標采購分為2類:

    A類:根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進行公開招標的。

    1.大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目。

    2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

    3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

    B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應當進行招標,具體由申請部門負責人審核是否招標,簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。

    八、樣品提供和確認

    1.對于采購產品難以長久控制質量的,需進行樣品提供和確認的,需確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認,必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。

    2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

    九、合同簽訂

    1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。

    2.供應商經送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

    3.采購合同樣本及正本必須經過法務審核通過后方可進行合同簽訂環節。

    4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。

    十、進度控制

    1.為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯系,確保物品能及時供應。

    2.如果采購物品無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會使用部門。

    十一、對賬付款

    1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。

    2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。

    采購物品/服務需要申請付款時,需向財務提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財務管理中心應拒絕付款。

    3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。

    十二、采購驗收

    1.采購物品(物資)送達公司后,由使用部門負責檢驗、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等,驗收不合格的,應當拒收或2日內辦理退換貨手續。

    2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產品需階段性驗收。

    3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。

    4.辦公用品到貨后,由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》,驗收合格并登記好后,由前臺通知各部門領用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

    十三、重點說明:

    1.各審核環節對采購申請提出異議者,應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

    2.專業材料或用品,采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。

    3.財務人員審核時,認為需要再進一步議價的,可直接與供應商議價。

    4.相關審核審批人員審批時,可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。

    5.公司各有關部門均有義務協助提供價格信息,以協助采購部門比價參考。

    6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低,采購部門應附上書面原因說明。

    7.屬于下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

    采購規章制度管理制度篇4

    第一章總則

    第一條為了規范公司的物資采購業務,制定詢價、議價流程,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強公司物資采購的監督管理,特制定本制度。

    第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。

    第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。

    第二章采購流程

    第四條請購的提出

    1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

    2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

    3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經權責主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

    4、《請購單》一聯自存,二聯送交采購部,三聯交財務部;

    5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;

    6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

    第五條請購核準權限

    1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣___________萬元以下者,由生產副總核準,超過此數額的,由總經理核準;

    2、車間需購買的機修配件、零件,價值在___________元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部,價值在___________-___________元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部,由生管部匯總后報采購部;價值在___________元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

    3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由辦公室填報《請購單》,辦公室主任批準,空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在___________元以上的由總經理核準。

    第六條請購的撤消

    1、已開具《請購單》,并經核準后因各種原因需撤消請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送采購部,必要時應先口頭知會采購部。

    2、采購部門接獲通知后,立即停止采購。

    3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

    第七條采購方式

    根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

    1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥),以集中采購較為有利,依定時或定量之計劃進行采購;

    2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等),采購部應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量之方式進行采購;

    3、一般采購除1、2以外之零星物料,采用隨需求而采購之方式。

    第八條詢價、議價

    1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》,除集中采購方式外,應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;

    2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前條所限;

    3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

    4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;

    5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;

    6、專業材料、用品或項目,采購部應會同使用部門共同詢價與議價;

    7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

    第九條議價原則

    遇以下狀況時,采購部應及時與供應商議價:

    1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

    2、采購頻率明顯增加時;

    3、本次采購數量大于前次時;

    4、本次報價偏高時;

    采購規章制度管理制度篇5

    1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

    1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規定外,需依本制度執行。

    (1)采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

    (2)供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

    預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。

    (3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

    (4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質降低。

    (5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

    (6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

    (7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

    1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定,作為各部門的參照依據。

    1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,最終匯總發出,交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

    1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

    2.1預先明確交期及數量,大訂單可采用分批交貨方式進行。

    2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發采購,由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃,依據不同材料對應的不同供應商,分別發給相關供應商三周交貨計劃,并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

    (3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按預測采購的物料)產能分析和負荷分析

    3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

    3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核,事先了解供應商的產能配備情況,若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調整表,申請份額切換。

    (4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

    4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

    4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃,并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協商,調整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據此計劃時間節點進行監督并敦促供應商嚴格執行。

    5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源,以確保應急。

    5.2工程部定期發出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的&39;承認,最終加入BOM。

    (1)交期確定后計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認,采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況,并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理,包括技術支援、品質輔導等。

    (2)交期,規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

    當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

    (3)供應商交期管理方法:根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

    3.1計劃審核法:根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長期合作的重要供應商。

    3.2生產會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產品的物料,采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

    3.3實績管理法:根據供應商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

    3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況,并要求供應商提供每天的生產報表,確保供應商的生產情況在監控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

    3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

    3.6量購批入法:下一個大訂單給供應商,然后根據生產時間和定量需要分批購入,并由供應商直接送貨到生產線,然后,按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩定合作的供應商和戰略供應商。或物資價值不高的,個體不大,按庫存采購的合作供應商

    3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產計劃鎖定的計劃時間),對可能出現的延遲交貨,質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

    3.8責任賠償法:根據合同、物流協議、質量協議約定,對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數量不足等情況,而影響生產計劃的有效落實時,對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

    3.9進度表監控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃,生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協或外發供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

    3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

    及時安排技術、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

    依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

    針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

    依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

    針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”,減少其訂單份額,經供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

    必要時加重違約的懲罰力度,并對優良廠商予以適當之回饋。

    對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現實質性的影響生產并造成停線,統計損失折算相應金額并向供應商索賠。

    采購規章制度管理制度篇6

    為規范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為,保障公眾餐飲安全,根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經營許可實施細則(實行)》等法律、法規及規章,制定本管理制度。

    一、指定經培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

    二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品,應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購,并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的,與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發企業采購食品、食品添加劑及食品相關產品。

    三、從生產加工單位或生產基地直接采購時,應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

    四、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)批量或長期采購時,應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品經營許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

    五、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)少量或臨時采購時,應當確認其是否有營業執照和食品經營許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

    六、從農貿市場采購的,應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

    七、從食品經營單位(商場、超市、批發零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的,應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業直接采購的,應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

    八、采購乳制品的,應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

    九、批量采購進口食品、食品添加劑的,應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

    十、采購集中消毒企業供應的餐飲具的,應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章(或簽字)的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。

    十一、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前,餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

    十二、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

    采購規章制度管理制度篇7

    1.采購總則

    1.1為規范集團公司采購工作,特制定本制度。

    1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

    2.采購原則

    2.1.嚴格執行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

    2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

    2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成

    2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

    2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

    2.5.1自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

    2.5.2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

    2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。

    2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

    2.5.5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

    2.5.6努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。

    3.采購程序

    3.1供應商的選擇

    3.1.1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

    3.1.2對于經常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

    3.1.3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

    3.1.4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

    3.2采購程序

    所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續,采購部有權拒絕采購。

    3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規格,數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

    3.2.2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。

    3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

    3.2.4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

    3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

    3.2.6采購過程中發生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。

    采購規章制度管理制度篇8

    為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作,根據政府采購的有關規定,特制定本辦法。

    一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

    二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

    1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。

    2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。

    3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。

    4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。

    三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

    1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

    2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

    3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。

    四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

    五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

    采購規章制度管理制度篇9

    為了規范采購行為,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率,特制定本制度。

    一、加強領導

    1、設立物資采購領導小組,由院長、分管院長和后勤科、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

    2、成立物資采購小組,由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。

    二、采購計劃和審批

    醫院各部門所需采購的物資,必須先提出采購計劃,報需要采購部門負責人、院長審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統一招標采購。

    三、采購品種、原則

    1、采購品種:辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

    2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著處處節約的原則,并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面,擇優選購。

    3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

    在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

    4、一次性采購量較大,市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

    5、采購人員應認真檢查物資質量,力求價格合理、質量合格,如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負一定經濟責任。

    四、采購方法:

    采購按照《中華人民共和國政府采購法》執行,并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院統一組織實施,按審批權限予以審批。

    五、采購程序

    1、計劃和立項

    醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購中心按計劃采購。原則上按常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購一次。突發事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經過分管院長征求院長同意后,及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規采購除外),使用科室依據業務需要提出采購申請,經相關專業委員會論證認可后,報采購中心,經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。

    2、調研和論證

    物資采購計劃立項后,采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察,原則上分管院長必須參加調研,考察結束要寫出書面考察報告,并如實向招標采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據。

    3、招標、議標

    醫院大宗物資通過調研和論證后,經采購委員會決策購買的,由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價采購,由采購委員會指導采購中心按院內規定組織實施,申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

    4、驗收和入庫

    嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購中心下發的通知單共同負責驗收,藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等),合格后方可入庫。

    物資每次購置必須進行質量驗收,做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款匯集賬號與生產企業相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期,檢驗合格后入庫。所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。

    5、物資的報銷

    物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字,報分管院長審核,最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發票審批手續進行分批付款。

    六、采購的監督

    1、成立招標采購監督委員會,委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成,全程監督招標采購過程。

    2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定,廉潔自律,不斷提高自身的道德水準和業務水平,在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄,自覺抵制采購工作中的不正之風。

    3、醫院物資采購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫療物資采購活動的管理和監督。把好采購程序關,及時制止和糾正違規、違紀行為。

    104080 主站蜘蛛池模板: 免费无码A片一区二三区| 秋霞午夜一区二区| 久久久久国产一区二区| 精品国产日产一区二区三区| 亚洲电影一区二区三区| 熟妇人妻系列av无码一区二区 | 亚洲av午夜精品一区二区三区| 无码人妻一区二区三区精品视频| 精品无码人妻一区二区三区不卡| 亚洲香蕉久久一区二区三区四区| 在线免费一区二区| 色欲AV蜜臀一区二区三区| 精品一区二区三区影院在线午夜| 亚洲AV美女一区二区三区| 精品人妻一区二区三区毛片| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 久久婷婷久久一区二区三区| 蜜桃无码AV一区二区| 精品亚洲综合在线第一区| 国产一区二区影院| 国模大胆一区二区三区| 亚洲高清日韩精品第一区| 岛国精品一区免费视频在线观看| 日韩AV无码久久一区二区| 国精品无码A区一区二区| 在线精品自拍亚洲第一区| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 久久久综合亚洲色一区二区三区| 久久精品免费一区二区三区| 亚洲片国产一区一级在线观看| 午夜精品一区二区三区在线视| 精品在线一区二区| 一区在线观看视频| 国产不卡视频一区二区三区| 久久精品无码一区二区日韩AV | 麻豆高清免费国产一区| 国产成人无码精品一区二区三区| 精品乱码一区二区三区在线| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看 |