最新公司商業策劃書
不經意間,一段時間的工作已經結束了,你有制定過下階段的工作嗎?想必現在的你有必要寫一寫策劃書了。是不是無從下筆、沒有頭緒?下面小編帶來最新公司商業策劃書7篇,希望大家喜歡。
最新公司商業策劃書篇1
一、摘要
1、企業理念和企業特征
為了豐富長橋地區居民的文化生活,提升長橋人民的文化素質,目前在該地區巳建立了西南文化藝術中心及西南影城分院,投資人本著“立足實踐、大膽創新,與時俱進、勇于探索”的理念,設想將在該地區創立一家中高檔的美容美發有限公司,為在那里居住的市民提供優質、上等的服務,滿足各個層次消費者的需要。
2、商機和戰略
公司所在地區的環境“動靜相宜”,周邊屬于城郊結合部,目前居民樓眾多,正在向形成小型的文化、商業街邁進。然而只是偶爾能見到幾家不成規模的理發店,這似乎與該地區文化背景相差甚遠。為此,該美容美發公司的建立,將無疑給該地區的消費者帶來很大的便利,在此地區設立公司的前景一片光明,愛美之心人皆有知,只要不斷提高服務品牌,聘請著名的美容師加盟,那這里的居民一定不會舍近求遠了。同樣的消費、同樣的享受,消費者何樂而不為呢?通過一、二年的實踐,在取得成功經驗的基礎上,再擴大經營規模,定能創造出更多的利潤。
3、企業目標市場和預測
公司服務的對象主要是該地區的中青年人士,向他們提供優質的服務,只要定價合理,服務保證,一定會有一定數量的消費者,產生更大的規模經濟,據保守的預測年營業額將會超過20萬元。 4、企業競爭優勢
由于該地區尚未具有比較高檔的美容美發公司,而且隨著大批商業樓及居民的建成,公司的建立勢必會帶來一定的消費者,打敗一些不成氣候的小小理發室,使公司在競爭中處于不敗之地。
5、企業經濟性、盈利性和收獲能力
經濟效益預測:
年營業收入:50萬元 年營業總成本: 40萬元 年利潤: 10萬元 所交所得稅:2.7萬 稅后利潤: 7.3萬 提取盈余公積: 1.01萬 可分配利潤:6.29萬 投資回收期:3年 6、企業團隊
公司有員工8名,員工除投資方推薦委派人員外,其他人員向社會公開招聘。其中:法定代表人(兼總經理)1名負責日常經營管理;財務人員1人負責公司的帳務處理;監事1人負責監督公司的經營狀況及財務監管;員工5人負責公司的日常經營及參與策劃各種公關活動,其中招聘深資質的美容師1名,其余為招聘勞務工(不出資)。7、投資企業的回報 總投資額為20萬元人民幣 注冊資金為20萬元人民幣
出資情況:法定代表人出資10.1萬元人民幣,占投資比例的55%; 其余9.9萬元由3人平均投資,占投資比例的45%。 出資方式:全部以貨幣資金投入。
繳資期限:在工商營業執照簽發前一個月(即工商查名成功后)全部到位。 經營期限:5年 資金的主要用途:購買固定資產及低值易耗品(電吹風機、多功能轉椅、罩子、躺椅等)、開辦費、房屋租賃費、水電費、管理費、員工工資及各種稅收、不可預見費等。
企業回報:企業預計將在3年即可收回投資成本,并且投資人可每年視經營狀況追加部分固定資產外,再按出資比例分紅。
二、目錄(商業計劃書正文目錄)
1、行業、企業及產品或服務
2、市場調研和分析
3、企業的經濟性
4、經營計劃
5、設計和開發計劃
6、規劃和營計劃
7、管理團隊
8、財務計劃及相關報表
9、關鍵風險、問題和假設
10、總日程表
三、商業計劃書正文
摘要
1. 基本情況
2. 管理情況
3. 產品介紹
4. 發展目標
5. 市場分析
6. 資金需求量及使用情況
7. 經營及財務分析
8. 風險分析
9. 投資出路(公開上市,兼并收購,回購)
商業計劃書范文格式
案例來自:中國產業競爭情報網
第一章 公司基本情況
一. 項目公司與關聯公司
二. 公司組織結構
三. 公司管理層構成
四. 歷史財務經營狀況
五. 歷史管理與營銷基礎
六. 公司地理位置
七. 公司發展戰略
八. 公司內部控制管理
第二章 項目產品介紹
一. 產品/服務描述(分類、名稱、規格、型號、產量、價格等)
二. 產品特性
三. 產品商標注冊情況
四. 產品更新換代周期
五. 產品標準
六. 產品生產原料
七. 產品加工工藝
八. 生產線主要設備
九. 核心生產設備
十. 研究與開發
1. 正在開發/待開發產品簡介
2. 公司已往的研究與開發成果及其技術先進性
3. 研發計劃及時間表
4. 知識產權策略
5. 公司現有技術開發資源以及技術儲備情況
6. 無形資產(商標知識產權專利等)
十一.產品的售后服務網絡和用戶技術支持
十二. 項目地理位置與背景
十三.項目建設基本方案
第三章 項目行業及產品市場分析
二. 行業情況(行業發展歷史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘。政策限制等,行業市場前景分析與預測)
三. 產品原料市場分析
四. 目標區域產品供需現狀與預測(目標市場分析)
五. 產品市場供給狀況分析
六. 產品市場需求狀況分析
七. 產品市場平衡性分析
八. 產品銷售渠道分析
九. 競爭對手情況與分析
1. 競爭對手情況
2. 本公司與行業內五個主要競爭對手的比較
十. 行業準入與政策環境分析
第四章 項目產品生產發展戰略與營銷實施計劃
一. 項目執行戰略
二. 項目合作方案
三. 公司發展戰略
四. 市場快速反應系統建設
五. 企業安全管理系統建設
六. 產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據
七. 產品市場營銷策略
1. 在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施
2. 在廣告促銷方面的策略與實施
3. 在產品銷售價格方面的策略與實施
4. 在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施
八. 產品銷售代理系統
九. 產品銷售計劃
十. 產品售后服務方面的策略與實施
第五章 項目產品生產及swot綜合分析
一. 項目產品制造情況 產品市場預測
1. 產品生產廠房情況
2. 現有生產設備情況
3. 產品的生產制造過程、工藝流程
4. 主要原材料供應商情況
二. 項目優勢分析
三. 項目弱勢分析
四. 項目機會分析
五. 項目威脅分析
六. swot綜合分析
第六章 項目管理與人員計劃
一. 組織結構
二. 管理團隊介紹
三. 管理團隊建設與完善
1. 公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制
2. 是否考慮管理層持股問題 四. 人員招聘與培訓計劃
五. 人員管理制度與激勵機制
六. 成本控制管理
七. 項目實施進度計劃
第七章 項目風險分析與規避對策
一. 經營管理風險及其規避
二. 技術人才風險及其規避
三. 安全、污染風險及控制
四. 產品市場開拓風險及其規避
五. 政策風險及其規避
六. 中小企業融資風險與對策
七. 對公司關鍵人員依賴的風險
第八章 項目投入估算與融資說明
一. 項目中小企業融資需求與貸款方式
二. 項目資金使用計劃
三. 中小企業融資資金使用計劃
四. 貸款方式及還款保證
五. 投資方可享有哪些監督和管理權力
六. 投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間
第九章 項目財務預算及財務計劃(每一項財務數據要有依據,要進行財務數據說明)
一. 財務分析說明
二. 財務資料預測(未來3-5年)
1. 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現金流量表
8. 財務收益能力分析
1) 財務盈利能力分析
2) 項目清償能力分析
第十章 公司無形資產價值分析
一. 分析方法的選擇
二. 收益年限的確定
三. 基本數據
四. 無形資產價值的確定
附件
附件i:項目實施進度
附件ii:其它補充內容
最新公司商業策劃書篇2
一、背景資料
各大珠寶品牌的加盟伙伴每年都將有匯聚到參加一些品牌培訓,健康酒會,或者溝通會之類,如何借勢宣傳,起到事半功倍的市場拓展效果和旗艦店業務開拓效果,為此品牌發展部對品牌宣傳做全局項目策劃案,以利于各位同仁快速高效的開展拓展工作和品牌建設工作。
二、獲得會議信息
市場部市場拓展員,客服人員,總經理及部門高管。常規需要調查的相關內容:
1、加盟伙伴會議時間、地址、日程活動安排。
2、經銷商名單和聯系方式。
3、經銷商入駐酒店情況以及作息時間安排。
三、確定工作內容
(一)會前(溝通)
1、加盟伙伴出發之前發邀請函:提醒可以自帶部分修理貨品嘗試,標注立新總部和旗艦店位置,并且告知接待個人的客戶經理的電話。
2、加盟伙伴到達深圳之后網絡群發短信息強調歡迎到深,并再次提醒參觀旗艦店以及相關合作洽談事項。
3、與品牌商總部能否達成互動安排:
(1)合作:共同確定合作項目(論壇主題,加盟商服務項目),簽約立新,互惠(折扣和優惠),特約商戶(擺放立牌推廣期免一定維修費)。
(2)配發資料:允許資料一起配發,現場放置資料架,展架。
(3)專題說明:加盟商會議上安排項目合作說明。
(4)安排場地,單獨舉辦說明會。
(二)會中(溝通)
1、獲得面談條件:酒店拜訪(提前預約)。
2、邀請參觀總部和旗艦店。
3、現場推介會標準流程,含接待責任人,專題片播放,講解,現場體驗等相關服務。
4、特殊合作需要與總經理接待安排需要提前預約等。
5、入駐酒店放置相關宣傳物料(大堂歡迎牌,房間歡迎資料)。
6、總部和旗艦店歡迎橫幅和立牌等。
(三)會后(溝通)
1、客服和督導部門利用短信平臺,發信息給未參觀的客戶,并將參觀過的客戶良好氣氛短信傳達給未到的加盟伙伴,并希望有空余時間再來參觀首飾旗艦店現場,并親自體驗更快、省、便的美容(維修)服務,詳情咨詢客戶經理。
2、對于參觀過美容中心的簽約加盟伙伴和潛在合作客戶致電詢問服務的質量以及改進建議進行問卷調查,并及時反饋給品牌發展部,及時提高服務品質。
四、總結推廣會效果
常規各品牌加盟伙伴溝通會結束之后3天,由總經理召開本項目總結會議,匯聚各崗位存在著的不足建議,會議記錄將在24小時整理后報總經理審批發給與會人員。
最新公司商業策劃書篇3
項目名稱:煙臺文化產業城建設項目
功能定位:第一單項工程:奇石根藝美術博物館第二單項工程:畫家村第三單項工程:藝術家園
發展目標:煙臺文化產業城項目發展定位是形成以市場為導向,重點建成古文化保護、傳承、發揚,藝術創作,創業孵化,文化旅游,信息交流,教育培訓,展覽展示等功能,為游客呈現一個集藝術性、觀賞性、體驗性為一體的文化休閑特色的旅游景點。
建設規模:項目一期規劃總占地面積200畝(約133333平方米),總建筑面積135000平方米
業態規劃:一期建設周期24個月,項目建成后將成為全球規模最大、珍品最多的奇石根藝美術博物館,畫家村、藝術家園可容納400多位藝術家落戶。二期投資約50億人民幣,占地約1800畝。二期工程主要任務是,吸納世界各國的奇石、根藝、盆景協會參展,建成能夠容納來自全球100個國家不同國別風格的奇石、根藝、盆景展館,總展館面積達到50000平方米。最終建設成為世界一流的、國際頂級的奇石根藝盆景博覽中心。
投資規模:總投資80000萬元,其中主體工程36760萬元,設備及裝飾工程7215萬元,藏品(奇石根藝)19000萬元,其他費用12658萬元(含土地費用10000萬元),預備費用3782萬元,建設期貸款利息585萬元。
效益預測:經計算達產年份的營業收入為30280萬元,營業稅金為1341萬元,達產年份利潤總額為20635萬元,所得稅率按25%計算。達產年份所得稅為5159萬元。
最新公司商業策劃書篇4
一、快餐店概況
1.本店發屬于餐飲服務行業,名稱為都市快餐店,是個人獨資企業。主要提供中式早餐,如油條、小籠包等各式中式點心和小菜,午餐和晚餐多以炒菜、無煙燒烤為主。
2.都市快餐店位于威海路商業步行街,開創期是一家中檔快餐店,未來將逐步發展成為像肯德基、麥當勞那樣的中式快餐連鎖店。
3.都市快餐店的所有者是_×,餐廳經理_×,廚師_×,三人均有6年的餐飲工作經驗,以我們的智慧、才能和對事業的一顆執著的心,一定會在本行業內獨領風騷。
4.本店需創業資金萬元,其中萬元已籌集到位,剩下萬元向銀行貸款。
二、經營目標
1.由于地理位置處于商業街,客源相對豐富,但競爭對手也不少,特別是本店剛開業,想要打開市場,必須要在服務質量和產品質量上下功夫,并且要進一步擴大經營范圍以滿足消費者的不同需求。短期目標是在威海路商業步行街站穩腳跟,1年收回成本。
2.本店將在3年內增設3家分店,逐步發展成為一家經濟實力雄厚并有一定市場占有率的快餐連鎖集團,在島城眾多快餐品牌中闖出一片天地,并成餐飲市場的知名品牌。
三、市場分析
1.客源:都市快餐店的目標顧客有:到威海路商業步行街購物娛樂的一般消費者,約占50%。附近學校的學生、商店工作人員、小區居民,約占50%??驮磾盗砍渥?,消費水平中低檔。
3.競爭對手:都市快餐店附近共有4家主要競爭對手,其中規模較大的1家,其他3家為小型快餐店。這4家飯店經營期均在2年以上。_快餐店中西兼營,價格較貴,客源泉稀疏。另外3家小型快餐店衛生情況較差,服務質量較差,就餐環境擁擠臟亂。本店抓住了這4家快餐店現有的弊端,推出“物美價廉”等營銷策略,力爭在激烈的市場競爭中占有一席之地。
四、經營計劃
1.快餐店主要是面向大眾,因此菜價不太高,屬中低價位。
2.大力開展便民小吃,早餐要品種繁多,價格便宜,因地制宜的推出中式早餐套餐。
3.午晚餐提供經濟型、營養豐富的菜肴,并提供一個優雅的就餐環境。
4.隨時準備開發新產品,以適應變化的市場需求,如本年度設立目標是“送餐到家”服務。
5.經營時間:早~晚!
6.對于以上計劃,我們將分工協作,各盡其職。我們將會在衛生、服務、價格、營養等方面下協夫,爭取獲得更多的客源。
五、人事計劃
1.本店開業前期,初步計劃招收多少名全日制雇員(包括多少名廚師),多少名臨時雇員(含廚師)具體內容如下:
1)通過勞務市場招聘本市戶口的,有一定工作經驗,有良好的職業道德,年齡在20-30歲之間,有意加入餐飲行業者。
應聘者特《招用職工登記表》并附入個人資料來本店面試。
2)經面試,筆試,體檢合格者,與其簽訂勞動合同(含試用期)。
2.為了提高服務人員整體素質,被招聘上崗的人員都需要接受2個月的培訓,具體內容如下:
1)制定培訓計劃,確定培訓目的,制定評估方法。
2)實施培訓計劃,貫徹學習《勞動紀律》和各種規章制度。
3)考核上崗,對于不合格者給予停職學習,扣除20%工資,直至合格為止。若3次考試及不合格者,扣除當月全部工資和福利。
六、銷售計劃
1.開業前進行一系列宣傳企業工作,向消費者介紹本店“物美價廉”的銷售策略,還會發放問卷調查表,根據消費者的需求,完善本店的產品和服務內容。
2.推出會員制,季卡、月卡,從而吸引更多的顧客。
3.每月累計消費1000元者可參加每月末大抽獎,中獎者(1名)可獲得價值888元的禮券。
4.每月累計消費100元者,贈送價值10元的禮券,200元贈送20元禮券,以此類推。
最新公司商業策劃書篇5
一、 前言
作為青春的代言人,大學生總洋溢著年輕的活力,充滿著熱情與激情。對新奇有趣的大型活動必定會踴躍參與,全程投入。特別是元旦晚會這種學部的集體大型活動。必定是為貴店宣傳的最佳時間,也讓贊助商達到想要的最好的效果。況且本次活動是江漢大學文理學院最具特色的招牌活動之一,也是本學年的重頭戲,因此得到系團委、學生會各部門及組織的高度重視,并給予大力支持和配合。屆時,必將能讓活動的參與者感到耳目一新、心奮不已,讓贊助商盡情享受投資少匯報稿的樂趣。我們學生會外聯部也會為此奮斗到底!
二、市場分析
1. 同電視、報刊傳媒相比,在學校有良好的性價比。
學校是個人口特別集中的地方,商家可用最少的資 金做到最好的宣傳。
2. 學校是個人口和消費地域集中的地方。針對性強,
品牌容易深入人心。如果條件允許的話,商家還可以同我們建立一個長期友好合作的關系。
3. 高校廉價的宣傳—在以往的校園活動中,我們積累
了不少的宣傳經驗。在學校有強大的宣傳網,可以再短時間內打得很好的宣傳效果,而且有足夠的人力資源為貴店完成宣傳活動!
三:活動介紹
1. 活動目的:
大學是一個學習和生活的地方。同學們除了學習,同時也要享受生活。在學習之余,我們應該用精彩的生活來充實我們的生活增進同學們之間的感情交流,使同學們更好的學習,更好的融入大學這個環境當中。我們特組織了生物與環境工程學部歷屆保留節目——元旦晚會!
2. 組織機構:
①活動主辦單位:生物與環境工程學部
②活動承辦單位:生物與環境工程學部學生會、分團委。
3. 活動時間:12月下旬
4. 活動地點:江漢大學文理學院
5. 活動對象:生物與環境工程學部全體學生
四.宣傳計劃
A計劃(200元)
1、橫幅宣傳 根據貴店的要求,我們在我院主干道彎道處為貴店拉一條長為10m,寬為0.7m的橫幅,橫幅時間為一周為貴店進行宣傳,橫幅內容為:“預祝生物與環境工程學部元旦晚會圓滿成功”。
2、宣傳單宣傳 針對貴店的具體情況,我們覺得為貴店在我院學生公寓內為貴店發放傳單進行宣傳(每個寢室發放傳單兩張),500張宣傳單為最合適的選擇!
B計劃(500元)
1、 橫幅宣傳 根據貴店的要求,我們在我院主干道彎道處為貴店拉一條長為10m,寬為0.7m的橫幅,橫幅時間為一周為貴店進行宣傳,橫幅內容為:“預祝生物與環境工程學部元旦晚會圓滿成功”。
2、 宣傳單宣傳 針對貴店的具體情況,我們覺得為貴店在我院學生公寓內為貴店發放傳單進行宣傳(每個寢室發放傳單三張),1000張宣傳單為最合適的選擇!
3、展臺宣傳 針對貴店的要求,我們為貴店申請在學院主干道彎道處擺為期一天的展臺進行宣傳,站臺所擺放的地方為我院人口最密集的地方,人流量很大且集中,貴店在此處可以有很好的宣傳效果,貴店可在展臺處對有意向到貴店的同學進行咨詢和報名,展臺具體擺放時間為:11:00—15:00。
4、展板宣傳 針對貴店的具體情況,我們為貴店在我院主干道彎道處為貴店掛由貴店所提供的巨幅照片或噴繪三天為貴店進行宣傳,展板所掛之處是我院人口十分密集的地方,人流量大且集中,我們為貴店提供掛照片或噴繪所需要的展板,展板長為2.4m,寬為1.2m,噴繪所掛。
C計劃(1200元)
1、展臺宣傳 針對貴店的要求,我們為貴店申請在學院主干道彎道處擺為期三天的展臺進行宣傳,站臺所擺放的地方為我院人口最密集的地方,人流量很大且集中,貴店在此處可以有很好的宣傳效
果,貴店可在展臺處對有意向到貴店的同學進行咨詢和報名,展臺具體擺放時間為:11:00—15:00。我們為貴店提供展臺和四角篷,展臺面積為9平方米,在展臺處貴店可適當的用音箱進行宣傳,但要以不能影響我院學生學習為主。
2、展板宣傳 針對貴店的具體情況,我們為貴店在我院主干道彎道處為貴店掛由貴店所提供的巨幅照片或噴繪一周為貴店進行宣傳,展板所掛之處是我院人口十分密集的地方,人流量大且集中,我們為貴店提供掛照片或噴繪所需要的展板,展板長為2.4m,寬為1.2m,噴繪所掛。
3、宣傳單宣傳 針對貴店的具體情況,我們覺得為貴店在我院學生公寓內為貴店發放傳單進行宣傳(每個寢室發放傳單三張),5000張宣傳單為最合適的選擇!另外,因為本次元旦晚會是我們生物與環境工程學部在江漢大學的現代藝術學院舉辦,規模很大,在整個學院也具有十分大的宣傳力度,到時到場參加的同學肯定會有很多,宣傳單同時也是本次元旦晚會的入場券,一定可以達到很好的宣傳效果!
4、橫幅宣傳 根據貴店的要求,我們在我院主干道彎道處為貴店拉一條長為10m,寬為0.7m的橫幅,橫幅時間為一周為貴店進行宣傳,橫幅內容為:“預祝生物與環境工程學部元旦晚會圓滿成功”。
最新公司商業策劃書篇6
項目名稱:懷柔廟城人才公租房項目
功能定位:改善園區企業員工的居住、生活條件、促進本地區域經濟健康協調發展、提高人民物質文化生活和福利水平。
發展目標:爭取建設“景觀利用最大化,觀景住宅最多化”和“小區整體內外環境景觀的均好性”。同時,建設部分屋頂綠化及墻體綠化更好的改善居住環境。
建設規模:項目總建筑面積58500㎡,其中住宅建筑面積51225㎡,配套商業設施面積(含規劃千人指標面積)7275㎡,項目容積率2、8,總建筑密度27%。居住戶數569戶,居住人數1593人,綠地率30%。
業態規劃:本規劃以居住組團為基本單位,根據該狹長用地地塊,規劃主干道連通南北主要出入口,次干道為小區入戶路。中心景觀把小區與周圍的自然環境有機地結合為一體,互相滲透,互相融合。
投資規模:總投資28628、40萬元。其中:土地費用4755、00萬元,工程費用19594、48萬元,工程建設其它費用702、62萬元,建設期貸款利息3576、30萬元。
效益預測:經計算,項目計算期內年均實現凈利潤875、02萬元,年均實現所得稅297、90萬元。
最新公司商業策劃書篇7
目錄
第一章 項目摘要
一、項目概述
二、項目優勢
三、項目背景
四、項目投資計劃
第二章項目公司
一、公司簡介
二、公司結構/管理
三、股權結構
四、項目其他背景
第三章項目規劃
一、項目位置
二、法律明細
三、項目詳細規劃
第四章項目實施計劃
一、項目建設規模
二、具有新建設酒店的優
第五章項目投資分析 一、投資估算
二、參數預測
第六章市場分析
第七章 一、商務酒店概況
二、酒店經營指標分析
三、競爭對手及發展態勢
四、項目定位
第一章項目摘要
一、項目概述
隨著人們生活水平的日益提高,對生活質量的追求也進一步
的完善,商務式酒店將是人們旅游、休閑、渡假、會務的理想會所,也是一種趨勢。 順城街是成都春熙商務圈的重中之重,休閑的綠谷,位于成
都市繁盛商業區之心腑地帶的商務酒店,交通便利,緊臨交通疏通中心,地理位置十分優越
酒店總面積?商務酒店總投資概為430萬元,酒店用地面積
260平方米,建筑面積為2300余平方米,主樓8層。2—7層為客房,8層規劃用途為茶坊。主樓2層為簡餐茶餐廳(設計餐位數20人同時用餐)、茶座150米方
新裝修后的商務酒店,憑借專業酒店管理的優勢,結合現代
酒店經營的全新理念,商務酒店將成為成都市檔次最高之一的現代商務式酒店。
二、項目優勢
黃金地段、得天獨厚
采用專業化商務酒店管理團隊
采用專業的商務酒店的設計理念籌建部門成功開發過多個酒店的設計和施工 專業的星級酒店服務師進行統一的培訓
現代化的高效益、高社會價值的經營管理模式
三、項目背景
成都是大西南地區重要的政治、經濟、旅游和交通樞紐中心,地勢由西南向東北傾斜,西南部以中山為主,有低山、丘陵和山間谷地;東北部以低山為主,間有中山及河谷盆地。擁有自然生態淵源國家重點風景名勝區,并獲得全國旅游生態城市榮譽,目前擁有峨眉山、青城山、竇關山、天臺山等國家級、省級風景區多處;龍池,臥龍等國家級、省級自然保護區3處;龍泉大窯遺址等國家級、省級文保單位17處。成為人們的旅游的新景點。
成都市身為政治、經濟、文化的中心,目前只有四星級以上酒店15家、五星級酒店6家(1家待建)。而在順城街幅員1公里向周邊擴散,沒有一家商務或經濟型的專業酒店,鑒于現代時尚商務式的酒店在此區域僅只有我們這一家,開發該酒店以具備天時、地利、人和。它的新開可進一步緩沖順城街沿線高檔商務酒店緊張的現狀。
四、項目投資計劃
補充項目裝修風格?及定位等?
(一)投資總額
項目投資概算為430萬元(包括場租款(150萬)、裝修費用、基樁及相關前期費用等已完成的投資230萬元)(二)運營計劃
根據項目裝修期計劃,裝修期為圖紙確認后20天;裝修期為3個月。
根據營運收支預估數據,預計項目營運2年,即可還清本息。
第二章 項目公司
一、商務酒店公司簡介
商務酒店占地面積260萬平方米,總建筑面積2300余平方米 ,擁有充分體現現代時尚商務,一樓大堂空間100左右多平米,現代化酒店設施、舒適典雅的各式客房90套;有風格各異、環境幽雅的中西式茶餐廳、先進的一體化衛浴設施、高速穩定的局域網等相對應的配套設施。有先進完善的設施,能為各種不同規格的客戶提供高水準的專業服務。
二、公司結構和管理層
公司實行單店總經理負責制,公司最高權力機構為董事會,公司日常經營管理由總經理負責。公司日常管理機構設有店長(總經理)、工程部、財務部、前廳部、客房部等。
商務酒店定員33人,其中高級管理人員1人,中級管理5人,服務人員27人。全部員工均實行合同制。各類人員按不同崗位技能要求進行上崗前培訓、考試、招聘。另視經營的具體情況季節性招用一部分臨時工。
三、公司股權結構
公司由幾位自然人組成的股份有限公司(自然人以公司章程為準)。董事長 、總經理 。
四、項目其他背景
近年,成都市對外經濟技術交流飛速發展,主要經濟指標包括旅游業經濟指標保持高速增長;經濟地位逾顯突出;成都市已成為重要的人流、物流集散地。經前期對該項目區域調查了解到相對于快速增長的市場需求,在該區域內急需一家高規格、高標準的商務酒店。由
人員編制于該區域內的星級賓館(珠峰酒店、銀河王朝大酒店、綠洲酒店等),有的酒店存
在居高不下的房價讓大部門中層階級出差人士望而卻步,有的酒店硬件設施嚴重老化,已達不到現代人出行所追求的溫馨、整潔等要求。所以它的建成將會帶來較好的社會效益和經濟效益。
第三章 項目規劃
一、項目位置
本項目附近有方便的交通網絡。該酒店大門位于成都市最繁華路段順城大街,項目座落于呈長方型地塊的東西側,而基地的地勢大致平整,政府計劃在5年之內改造周邊的新城配套,現已完工有原“熊貓城”的改造。屆時時尚、現代化得酒店將凸現在人們的眼前。
二、相關法律文件
同意改建的相關部門的批文, 8年以上 租賃經營合同。
三、項目詳細規劃
1、項目明細
酒店是人們用幾小時或幾天時間經歷一種與平常生活不同生活方式的地方。酒店不僅應該融入現代生活的情感世界,更應該使其得到更廣闊的延伸。酒店行業發展迅速,不光是獨立的個體酒店經營者,隨著需求的增長,額外的個人產品和服務的市場需求達到了一個新的高度。這種選擇變得越來越多樣化,從四川省的小旅館、城市里時尚的賓館到個人租住的小屋,什么都有可能。而且還要覺得成都市所住的地方或傳統、古典或是時尚、現代。差別非常大:厚地毯能夠減小聲音,熟悉的環境和陌生的休息地點,喜歡哪總你在哪里能夠休息得更好,舒適的酒店還是獨家經營的。 2、客房
酒店客房將會由主樓樓層提供。而樓層的標準樓面設計為標準客房,大床房,情侶房。在客房裝修問題上,先成都主要的幾家商務酒店主要選用的是異域風和本地想結合,但隨著這兩年成都酒店市場的改變和發展,越來越多的客戶傾向于歐式風格的酒店!原由
1、 歐式風格的裝修給人一種尊貴的感覺
2、 可以提升酒店的整體形象和酒店的檔次,以此為基礎增加
收益點
3、 對于商務人事有個更好的商務洽談的典雅的環境 總體來說,客房可根據其設計分為四種類別,包括 標準房,商務房、情侶房、豪華單人房。
3、后勤設施
后勤設施包括大堂、接待處、保安及控制室等。
其他后勤服務如員工餐廳及廚房、員工更衣室、員工洗手間、樓層工作間及泵房等。 大堂在布置和規劃時按照功能的用處進行劃分,一共分為:休息區、接待區、其他功能區。三大功能區要在一定意義上分開,但是又要相協調。所以大堂的總體規劃是:以電梯門為基礎點相周邊放射型的規劃三大功能區。 4、技術資料
根據所提供資料,樓層面積及宗地面積摘錄如下: 面積資料
總地上建筑 260平方米 總建筑面積2300平方米 停車位: (地下)10個,(場外)50--80個(項目地外50米就是大型的公用停車場,經協商可供我們酒店有償使用)
6、裝修期成本預算
資料中顯示整個酒店項目的總發展成本為人民幣四佰六拾萬。改造成本包括租金,工程管理及其他專業費用,裝修費及不能預見費等。
成本明細如下:
1 前期費用(租金,記在成本之內 ) ¥:150萬 2裝修費用(電梯工程、空調)¥:230萬 3 開辦費 ¥: 50萬 總價 ¥:430萬元
第四章 項目實施計劃一、項目裝修規模
二、具有新建設酒店的優勢
酒店企業的生命期與其他行業有顯著的不同,酒店企業通常經歷三個階段:起步期、中期以及衰退期,并且生命期都較短,根據國外的經驗表明,一家酒店的平均生命期為20年,通常只有少數企業由于不斷創新的緣故使得企業生命期延長到50到80年。酒店的入住率和收益在起初的2到8年之間,也就是起步期階段基本上增長都非常迅速,并且在開業后5到10年之間(中期)收益都會維持相當高的水平,之后創利能力逐漸下降(衰退期)。商務酒店()作為酒店一種新型形態,其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要,其對酒店經營的10年將均處于該酒店高收益、高出租率時期,相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。
第五章swot分析
一、具有顯著的成本費用優勢
酒店的成本費用是影響酒店經濟效益的一個重要因素,對于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息費用、家具及固定設施和其他日常運營成本等都是重要的成本費用因素。僅需投入家具、設備和裝修費用酒店即可正式營運,這成為商務酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優勢。從目前的預計來看,僅通過酒店大廳和茶座、大廳商務中心的出租承包收入每年就能取得70---90萬元的收入經營權費用。
二、參數預測
1、 預估期
2022年至2022年,共10年。
2、 客房入住率
成都目前酒店客房入住率保持在86%至92%之間,參照
中國其他地區商務酒店的客房入住率,在營運穩定期,客房入住率取96%。
由于商務式酒店具管理和客戶資源優勢,從營運第二年
開始進入穩定期。
3、 平均房價
參照成都市精品商務酒店現有房價水平和國內其他地區
城市商務酒店房價水平,應該達到人民幣168----198元/間。
市場分析年營業收入的測算
一、客房利潤收入:
1、主營業務收入:房屋銷售收入(按規劃85個房間計算)
198元/間——168元/間 均價183元/間
每天的入住率按96%計算:82間_183元/間=15006元
日收入:82間_183元/間=15006元
月收入:15006元_30天=450180元
年收入:450180元_12個月=5402160元
2、其他收入:大堂吧(茶樓)及客房酒水食品等,年收入約120萬元。
收入合計:660萬元/年
主營業務支出:
1、員工年工資:33人(初定服務員含后勤、保安、工程等)_1800元/月_12個月 =712000元
2、水電費:30000元/月_12個月=360000元
3、一次性用品費用(含客源和員工早餐):340000元/年
4、洗滌費用:60000元/年
5、辦公費用:3萬元
6、客房員工提成:24_6_365=52000元/年
8、店長績效提成(用于獎勵除服務員之外的員工):5萬元。
9、職工食堂費用(中午和晚餐):120000元/年
10、員工培訓費、年終福利費等開支:180000元
11、稅收:300000元/年12、電話、寬帶等通信費用:80000元/年
13、其他費用(電梯維修年檢、滅4害等):50000元/年
14、房屋租賃支出:150萬元/年(3年后逐年5%遞增)
合計:383.50萬元/年
其他業務成本:60萬元/年。
折舊:56萬元/年
成本合計:499.5萬元/年
凈利潤:160.50萬元/年
第六章 市場分析
一、酒店概況
至2022年底,成都地區共有星級酒店78家,其中五星級酒店5家(建),四星級酒店14家,三星級酒店268家。
據統計,近年四星級酒店平均客房入住率保持在70%至80%之間,高星級酒店的經濟效益普遍較好。在2022年度,本市假日酒店平均的客房入住率達到74%,三星級酒店平均的客房入住率達到78%。商務酒店在營運初期,時值四川旅游危機,在客源受到較大影響的情形下,其2022年,2022年,2022年的客房入住率仍平均分別達到63%,67%,71%。假日酒店和花園酒店、三星級商務酒店均取得了較理想的投資回報,并具有一定的抗風險能力。
成都地區的精品商務酒店業尚未成熟,游客主要下榻于三星級酒店,及假日酒店、旅游指定酒店等。而賓館也有次等一點的酒店可供選擇,但它們普遍也提供較低質數的服務與設施。 四川省的酒店業在房價及入住率方面有著明顯的增長,可是,需求在2022-2022年因金融危機、汶川特大地質災害及其他原因拖慢了,而這情況也隨著國家大力的道路、城鎮恢復建設在2022年開始復蘇。
從資料分析中,推斷成都地區未來旅游業發展是樂觀的,而在順城片區目前沒有一家精品商務酒店。。而同時周邊林立的大批寫字樓也提供了我們大量穩定的客戶源,加上周邊3家星級酒店的老化和價格的高昂。本項目在此區域的發展前景非常樂觀。
二、酒店經營指標分析
成都地區擁有較豐富的旅游資源、隨著經濟的高速發展,已成為商務、旅游的集散地,越來越多地吸引國內客人來成都。
成都地區主要旅游經濟指標常年保持高速增長趨勢,為酒店的客源提供了保障。而我項目正處于旅游者理想住宿的“春熙路商業圈”,在這里向周邊輻射可以達到成都最繁華的地段,這也是保證我們酒店入住率的一大優勢。
酒店入住率
據我向成都市旅游局作出的非正式提問,得知順城地區的三星級飯店于2022年的平均房租約為人民幣158元至260元一晚,而入住率約為88%。
三、競爭對手及發展態勢
在2022年末,成都地區共有105家已評星級的酒店,其中五間達五星級或以上。共有300家左右達三星級或以上的酒店。
在成都市區順城片區內,共有5家三星級,9家二星級及6家一星級及未被評星的酒店4家、招待所24家。
根據成都市旅游局所提供的資料,目前順城片區沒有在建的3星以上的酒店和商務型的酒店。對順城片區的投資酒店在15年中短期酒店市場業發展前景是樂觀的。經濟的穩步得更將